職工薪酬明細表,不管工資做到哪里了,都需要填寫。因為研究人員的人工費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用下面的研究費用科目
老師,所得匯算表里有一個,納稅調(diào)整項目明細表,有一個職工薪酬怎么填,還有一個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填,工資薪金支出
老師,匯算清繳時,填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表時,里面的工資薪金支出包含生產(chǎn)工人和研發(fā)部的工資嗎?
有工資薪酬支出但是沒有調(diào)整,還需要填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表嗎
老師,匯算時職工薪酬沒有調(diào)整事項,但是有研發(fā)人員工資加計扣除,職工薪酬明細表要填嗎?怎么填?
老師,您好,我們公司沒有計提職工福利和教育費這些,在企業(yè)所得稅匯算清繳中,職工薪酬及納稅調(diào)整明細表中,應該怎么填,按職工薪酬填報的話,最后職工薪酬調(diào)增了,相當于沒有這部分職工薪酬沒有列入成本
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應付職工新酬的,過度應付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
要把研發(fā)費用加計扣除那部分加到稅收金額那一欄嗎
同學你好 對的 這個是可以稅前扣除的
我的意思是比如,賬載金額是10000,其中研發(fā)人員工資占5000。 研發(fā)人員工資可以100%加計扣除,那么稅收金額是填10000,還是填15000(10000+50000)
我的意思是比如,整個公司所有人工資賬載金額是10000,其中研發(fā)人員工資占5000。 研發(fā)人員工資可以100%加計扣除,那么稅收金額是填10000,還是填15000(10000+5000)
同學你好 稅收金額是填10000