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老師,公司開票后當(dāng)月就收款,會計分錄怎么做?

2023-06-27 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-27 14:05

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(

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快賬用戶5659 追問 2023-06-27 14:20

小規(guī)模企業(yè)還要貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項嗎?還是直接就做借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了??

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:26

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模及時不交也得計提啊,按照這個分度做

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(
2023-06-27
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2023-07-13
你好 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項
2020-08-05
是你們當(dāng)月不開票是吧,但是是當(dāng)月的收入
2023-08-22
借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2021-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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