同學(xué),可以稅前扣除,可以抵扣
公司是一般納稅人,本月購買了一臺二手面包車,開的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?還有購車時支付的交易服務(wù)費怎么處理?
老師,我們公司準(zhǔn)備購入二手車。對方會開具二手車銷售發(fā)票給我們。這個發(fā)票是否可以抵扣增值稅?入賬之后我做成固定資產(chǎn)。折舊按多少年算呢。本來就是二手的車輛了
老師,您好,對方公司賣一輛二手車給我們公司,去開二手車銷售發(fā)票的話稅率是多少個點呢?我們買到這個車收到的發(fā)票可以進項抵扣不?
老師,公司購買1臺二手設(shè)備,對方?jīng)]給我們開發(fā)票,修理這臺二手設(shè)備的修理費,是否可以稅前扣除?進項是否可以抵扣
老師,我們銷售儀器設(shè)備的,現(xiàn)在銷售一臺設(shè)備給客戶另外配兩臺電腦,跟客戶簽訂的采購合同上沒有寫含電腦,寫的是數(shù)據(jù)處理平臺,這樣我買電腦的進項發(fā)票可以抵扣嗎
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
這臺設(shè)備沒有發(fā)票,也沒有記錄在固定資產(chǎn)中,
但后續(xù)發(fā)生的業(yè)務(wù)有相關(guān)發(fā)票
是的,修設(shè)備,有發(fā)票
那修理本身就可以抵扣呀