你好,你實際有支付嗎?當(dāng)時怎么做的?
請問老師,21年暫估成本費1萬到,22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調(diào)增了1萬也補(bǔ)交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
老師,我們公司21年的一張材料發(fā)票(普票),被稅務(wù)局協(xié)查了,要轉(zhuǎn)出成本,補(bǔ)交所得稅,修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做? 22年的匯算清繳報表也要變動嗎?
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
老師,請問報銷伙食費,明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個人工資交個稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計提社保只計提單位部分的嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
財務(wù)報表不用修改的。
有成本轉(zhuǎn)出后,成本少了,收入就高了,補(bǔ)交了轉(zhuǎn)出成本這部分的所得稅
不是的,我的意思是你實際有支出嗎?這些如果實際有業(yè)務(wù)的話,這個發(fā)票不合格,你賬上不用處理,只修改納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以的,調(diào)表不調(diào)賬。
那21年的分錄怎么寫呢?22年有要補(bǔ)的分錄嗎?22年的所得稅報表要怎么改呢?
納稅調(diào)整明細(xì)單扣除項目30蘭填寫賬載金額就可以了,其他的不用動
那我這次補(bǔ)交的1萬多所得稅和滯納金怎么做分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行