同學(xué)你好 計入長期待攤費用

公司已經(jīng)有營業(yè)收入了,就表明籌建期已經(jīng)結(jié)束了,但實際還是在邊籌建邊生產(chǎn)經(jīng)營的,買的材料,五金、裝修用的一材料之類的等等······我又不知道這些材料用在哪里的,那這些我要計入哪 個科目比較合適呀,籌建期的開辦費的是計入的“長期待攤費用-開辦費”
老師您好,想請教一下兩個問題; 1、母公司與子公司內(nèi)部交易(內(nèi)部房屋租賃)時,收入和費用有個增值稅差異在做合并報表時怎么處理?子公司不能抵增值稅。 2、長期待攤費用中的部分裝修資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給另一個公司,會計憑證是做收入,還是做資產(chǎn)清理?分錄怎么做?
您好老師請問這題的詳細步驟:甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè)適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項率務(wù)構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)。(1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修)酬),估計還將發(fā)生裝修費用280.000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本自確定裝修的履約進度。(3)2020年2月25日完成該項裝修任務(wù),累計發(fā)生裝修費390000元(假定均為裝售薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設(shè)不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)耳業(yè)務(wù)分別編制甲公司對應(yīng)會計分錄。(金額單位以元表示)老師您好主要是想問問第三問中的銀行存款和合同負債的金額是怎么算的因為網(wǎng)上有答案但是這兩個的分錄金額有點沒懂所以問一下
我想請教下像公司租用辦公用房付裝修費用,應(yīng)該計入哪個科目?是按裝修費用價值高低或裝修可用時間是否不足一年來判斷計入管理費用或長期待攤費用?還是咋判斷?有點糾結(jié)不知計入哪個更合適?
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費,一個月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費是分開做,還是月底做一個憑證?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
計入長期待攤費用話,是按什么時間確定分攤呢?像這種裝修費用是以裝修價值高低判斷還是按裝修可用時間長短確定?
同學(xué)你好 次月開始分攤 按照租賃年限
按租賃年限的次月開始分攤?我記得是看租賃年限和裝修可以時間長短孰低去分攤吧?裝修費的進項票可以抵扣吧?裝修費用是否有入固定資產(chǎn)的?
對的 這個是看租賃年限的
如果是借用母公司的辦公用房,借母公司錢去裝修這個辦公用房,像這種也入長期待攤費用?
同學(xué)你好 這個不是租的嗎
不是,我剛說錯了,是借用母公司辦公用房
同學(xué)你好 那也計入長期待攤費用
那攤銷時間咋確定?
同學(xué)你好 這個按三年來就可以了
是按支付費用的下月起分期攤銷?比如費用共計50萬,預(yù)付40萬,剩下10萬元分兩次付(其中留一小部分款是質(zhì)保金),按3年時間攤銷,像這種分期攤銷話,下月攤銷數(shù)是不是40萬÷(3*12)得出?會計分錄咋寫呢?
同學(xué)你好 借費用科目 貸累計攤銷
按支付費用的下月起分期攤銷?比如費用共計50萬,預(yù)付40萬,剩下10萬元分兩次付(其中留一小部分款是質(zhì)保金),按3年時間攤銷,像這種分期攤銷話,下月攤銷數(shù)是不是40萬÷(3*12)得出?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
是不是這樣做攤銷表?然后計提攤銷時是像無形資產(chǎn)計提攤銷那樣,每月一計提?
同學(xué)你好 對的 每月計提一次
如果剩余10萬元(含質(zhì)保金),后期去支付后,也是按照這樣算去分期攤銷,付款做一筆分錄,攤銷做一筆分錄,然后就平了,是這樣嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的