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老師,我們做直播,比如我們幫他們賣旅游的門票那一套,收益是先發(fā)給對方,然后給我們分成。其中還會扣除技術(shù)服務(wù)費和手續(xù)的,請問這個我們開票內(nèi)容是什么?會計分錄怎么計?謝謝

2023-06-25 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-25 11:05

你好; 你扣除的部分開;? ?信息技術(shù)服務(wù) *技術(shù)服務(wù)費? ??

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快賬用戶2021 追問 2023-06-25 11:06

比如應(yīng)該給我們分1000,扣技術(shù)服務(wù)費100,扣手續(xù)費30,我怎么開票?怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:07

你好;? ?手續(xù)費是30是什么錢的; 銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費嗎 ?? 你們是? 全額收取旅游門票; 扣除服務(wù)費在支付給對方剩下的錢嗎?

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快賬用戶2021 追問 2023-06-25 11:08

麻煩你再看下我的第一句話的陳述

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快賬用戶2021 追問 2023-06-25 11:09

收益全部都是合作方先收取,再扣這兩個費用,剩余的發(fā)給我們公司

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:09

你好;? 你說的收益 是先 支付給對方 ;? 然后對方在給你分成 ;但是你要考慮 這個發(fā)票是 你開給客戶; 還是對方來開給客戶的 ;如果是對方開給客戶; 你只需要開? 技術(shù)服務(wù)費核和手續(xù)費 發(fā)票即可;? 所以我才問你那么多; 是 怕 到時開票 報稅的問題??

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快賬用戶2021 追問 2023-06-25 11:30

應(yīng)該是合作方給客戶的開票,我們只需要給合作方開

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:32

你好;? ?那你就 單獨開技術(shù)服務(wù)費 和? ?手續(xù)費就行了。 開了之后 ;? ?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款; 主營業(yè)務(wù)收入= 技術(shù)服務(wù)收入 ;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 、 借其他應(yīng)付款貸銀行存款?

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快賬用戶2021 追問 2023-06-25 11:34

老師,像這種合作模式,開票的內(nèi)容都是技術(shù)服務(wù)費嗎?比如我們抖音賣的是農(nóng)產(chǎn)品(雞蛋),食品等其他各種類別

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:34

你好;? 你提供 扣除的是技術(shù)服務(wù)費; 就按這個來開篇哈;??

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你好; 你扣除的部分開;? ?信息技術(shù)服務(wù) *技術(shù)服務(wù)費? ??
2023-06-25
同學(xué)你好 按照發(fā)票來做賬一般沒事,三流一致就行
2020-12-22
你好! 服務(wù)費計入收入即可,回給客戶的款項掛往來。不開發(fā)票也需要做無票收入的。 出售時 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-客人 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人季度45萬銷售額以內(nèi)免增值稅。
2022-01-12
你好這個操作有誤,需要銷售方開紅字發(fā)票,你看我文件, 國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 ?你們這個買入用于哪里,之前你做啥分錄?
2021-05-19
你好;? 是的; 就是這樣來理解的;? 你 傭金做收入; 貨款代收代付即可? ? 發(fā)生的手續(xù)費你? 收到發(fā)票做成本? ?
2022-11-04
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