同學(xué)你好 稍等我想想

你好,老師。我們公司是一般納稅人,有個供應(yīng)商給我們開了1個點的專票,不含稅金額比如是1000,稅金10元,合計1010元。那我們可以抵扣的進項稅額是1000*0.09=90元,對嗎?我們公司當(dāng)初合作的時侯跟供應(yīng)商說了付給他5個點,他是小規(guī)模納稅人才愿意開過來專票,也就是說我們付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思說我們還賺了40元?
你好,收稅點通常是指開具發(fā)票與不開具發(fā)票相比,會額外收取一定比例的款項的意思。 比如開具發(fā)票10萬,收8個點,就需要另外給對方8000元稅款的意思。 就是我賣給別人東西,我應(yīng)該開票,但是買方想要發(fā)票,我開發(fā)票可以,我還要收買方的錢 大體是這個意思嗎?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
老師您好,我們車險事故,個人修車5k,但報銷公司只報銷3千元,然后我們3k走保險報銷,保險公司說要求專票,不然沒有辦法報銷,意思是。報銷的說只能普票,沒有專票。 但是修車的只能開普票,無法專票,修車的說小于1萬在上海沒有開普專票一說。但是保險公司不認,只認專票?,F(xiàn)在這個報銷一直卡著都3個月了。開票的還說,自己修車都不用開票,因為我們開票也給我們要了10%的普票稅點。
我現(xiàn)在想付工程款只能用新公司 簽一個三方協(xié)議債務(wù)轉(zhuǎn)移?那以后工程公司再開發(fā)票他是開原公司名頭 還是新公司名頭,債務(wù)轉(zhuǎn)移也開原公司名頭啊?那新公司用這個發(fā)票走啥費用呢?原公司老板不打算用了,以后就完全用新公司。之前欠的工程款,發(fā)票都是開的原公司的。
合同上是不是不能涂改
老師 財務(wù)軟件的手續(xù)費做了2個科目一直在用 現(xiàn)在想刪了一個 會不會有影響
剛接手一個公司的賬。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表庫存商品存貨那里有1000萬,實際庫存只有200多萬,會計有風(fēng)險嗎?
納稅信用等級是D級的,開具發(fā)票需要提前預(yù)繳3%的增值稅么?之后可以抵扣嗎?
商品房70年產(chǎn)權(quán)到期后房子怎么處理
電商會計中,現(xiàn)在按照平臺收入確認收入,但是成本實際結(jié)算時有時間差,做不到和收入匹配(例如只能結(jié)算60%,需要暫估40%成本),所以想做一點成本暫估,如果是借主營業(yè)務(wù)成本,貸方什么科目比較合適?
老師,發(fā)票開錯了,要作廢怎么開?
開出去,1%發(fā)票,不含稅金額7萬,然后成本率是0.85,,,現(xiàn)在我要統(tǒng)計發(fā)票需要開多少回來,小規(guī)模成本入賬都是按含稅價對吧,問怎么簡便計算。含稅開回來金額
開進來門窗,自己工廠用了,進項是不可以抵扣的吧?