同學(xué),你好 現(xiàn)金可以存進(jìn)銀行存款 不能隨意計(jì)入費(fèi)用
1、開了公戶完了忘里面放了50、現(xiàn)在都是認(rèn)繳制,那我這實(shí)收資本按50算?這報(bào)表也不好看?2、這籌建期有很多費(fèi)用,我現(xiàn)在手里老板也沒打過錢來,之前的費(fèi)用都是老板自己報(bào)的,我都記到其他應(yīng)付款里面了,之后老板往一般戶里面放錢,我是記實(shí)收資本了,還是屬于其他應(yīng)付了?他現(xiàn)在資金也不是很多前期費(fèi)用可能都不夠,之后他每次給我錢,我記其他應(yīng)付了還是怎么弄了?
老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點(diǎn)贏利,但那些費(fèi)用確實(shí)發(fā)生過,也通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去了,所以我現(xiàn)在想我的招待費(fèi)多了十多萬,想做個(gè)調(diào)整,然后今年就不會(huì)虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)來減少,但發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄不尋,費(fèi)用減少,末分配利潤不應(yīng)該增加嗎,這個(gè)分錄還減少了,老師,這個(gè)分錄應(yīng)怎么做
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個(gè)稅收滯納金,它是費(fèi)用類會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
老師您好,內(nèi)賬,如果現(xiàn)金有很多,老板不想讓現(xiàn)金記這么多,哪怎么記才能少點(diǎn)???記到費(fèi)用?實(shí)際沒有這費(fèi)用啊利潤不是減少了嗎?內(nèi)賬也不要真實(shí)了啊
老師,您好,請(qǐng)問公司的內(nèi)賬需要怎么入手,發(fā)票很多,一般月初就給外賬了,可以不考慮發(fā)票稅,用現(xiàn)金日記賬出報(bào)表嗎?這樣是不是只能出利潤表?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
私房錢不存的,怎么平
同學(xué),你好 那沒有辦法