您好,是公司**賬號(hào)發(fā)放紅包?
有以下這些問題,請(qǐng)老師幫我判斷, 1.員工生日,企業(yè)會(huì)給員工寄生日賀卡,算是企業(yè)對(duì)員工的祝福,這種情況下,企業(yè)怎么做這個(gè)費(fèi)用呢? 2.春節(jié)期間,企業(yè)給門衛(wèi)人員安排值班,期間購(gòu)買大量食品零食,供門衛(wèi)值班人員使用,這個(gè)企業(yè)又怎么做費(fèi)用呢? 3.元宵節(jié),企業(yè)購(gòu)買湯圓供員工在飯?zhí)檬秤?,這個(gè),企業(yè)又怎么做費(fèi)用呢?
老師,請(qǐng)問公司節(jié)日給員工發(fā)的紅包,是怎么算的呢?要什么憑證為依據(jù),還有要報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問一下老師,就是我們發(fā)工資的時(shí)候扣了員工的工服錢,怎么做賬?這個(gè)工服的費(fèi)用之前做在了福利費(fèi)里,我的在發(fā)工資的時(shí)候直接沖減費(fèi)用嗎,是借應(yīng)付職工薪酬,借費(fèi)用紅字嗎
請(qǐng)問節(jié)假日在群里給員工發(fā)的隨機(jī)紅包又沒有憑證怎么做賬呢?是做福利費(fèi)嗎?還是什么費(fèi)用?
請(qǐng)問老師,我公司有勞務(wù)外包人員,工資由勞務(wù)外包公司發(fā)放,給我們開發(fā)票入勞務(wù)費(fèi),這部分外包人員付給食堂的餐費(fèi),福利費(fèi)(過節(jié)發(fā)放的),這種費(fèi)用又是由我公司在支付,導(dǎo)致福利費(fèi)比較高,工會(huì)費(fèi)也不夠,像這種我公司支付外包人員食堂的餐費(fèi),福利費(fèi),工會(huì)活動(dòng)的費(fèi)用改怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
執(zhí)照作廢重補(bǔ)后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個(gè)表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個(gè)發(fā)票怎么開是建筑服務(wù)嗎
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問題問一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購(gòu)買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對(duì)方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
員工取得企業(yè)通過**平臺(tái)發(fā)放的紅包應(yīng)當(dāng)按照“工資、薪金所得”稅目繳納個(gè)人所得稅,并由企業(yè)代扣代繳。
是讓財(cái)務(wù)在微信群里發(fā)放紅包
就是發(fā)幾個(gè)幾百的隨機(jī)紅包 這個(gè)怎么做賬?。坑媒貓D做原始憑證附在記賬憑證后面嗎?
是的,您的理解非常正確,按工資薪金處理
就是他們領(lǐng)到多少就是在應(yīng)發(fā)工資里面加上這個(gè)紅包的金額再去申報(bào)個(gè)稅是嗎?
是的,您的理解非常正確
好的 謝謝您
您客氣,非常榮幸能夠給您支持