二種增值稅銷項(xiàng)金額/不含稅銷售額=9%
老師你好我是做弱電項(xiàng)目的,本身我自己有一般納稅人公司和勞務(wù)公司 但是沒有資質(zhì) 今年我借用別人的公司中標(biāo)了一個弱電項(xiàng)目(甲供材),簽合同的時(shí)候甲方?jīng)]有明確要求稅種,比如簡易納稅3% 建安發(fā)票9% 設(shè)備發(fā)票13%。 沒明確要求!那我現(xiàn)在可以有兩個選擇,讓中標(biāo)公司給甲方開3%和9%的發(fā)票。我現(xiàn)在有點(diǎn)算不明白,給甲方開哪種發(fā)票對我更有利了。合同是200萬,您能幫我算一下嗎?
老師你好,請問一下我公司是工程公司,是一般納稅人,9%的增值稅,現(xiàn)在和一個小規(guī)模勞務(wù)公司簽約合同,但是這9%的增值稅是勞務(wù)派遣公司承擔(dān),對方公司只能開具3%的增值稅,其中6%的稅怎么弄?
你好,老師,想問下跟小規(guī)模企業(yè)剛簽訂了合同,合同要求按3%開票,后來國家出臺征收率3%的企業(yè)免增值稅,想問一下,這個稅費(fèi)怎么處理合適,是甲方直接扣減還是怎么操作好
老師好,我公司和甲方簽訂了合同9%的工程稅率的合同,但是甲方的財(cái)務(wù)因?yàn)樗麄儍?nèi)部招標(biāo)時(shí)是采購流程,要求我們分兩部分開具發(fā)票,一部分13%銷售,一部分9%工程服務(wù),請問對于我公司來說是否有納稅風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我公司和甲方簽訂了合同9%的工程稅率的合同,但是甲方的財(cái)務(wù)因?yàn)樗麄儍?nèi)部招標(biāo)時(shí)是采購流程,要求我們分兩部分開具發(fā)票,一部分13%銷售,一部分9%工程服務(wù),請問在合同不能修改變更的情況下,我們這樣開票是否存在納稅風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請問老師公司買東西給個人需要開票嗎?按稅發(fā)來
老師 個人把車租給公司用 個人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000