5號(hào)給他現(xiàn)金支付,附收據(jù)與付款申請(qǐng)單
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
審計(jì)人員在對(duì)杭州華豐有限責(zé)任公司2018年年度財(cái)務(wù)報(bào)表“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)7月3日25號(hào)憑證記錄應(yīng)付賬款增加5萬(wàn)元,7月4日36號(hào)憑證記錄償還5萬(wàn)元貨款,支付貨款如此迅速,審計(jì)人員懷疑其中存在現(xiàn)金折扣,決定追查相關(guān)憑證。審計(jì)人員調(diào)閱25號(hào)憑證,其記錄為:借:材料采購(gòu)50000貸:應(yīng)付賬款-南方公司50000所附單據(jù)為供貨單位發(fā)票一張、合同一份,規(guī)定付款期1個(gè)月,10天內(nèi)付款,給予現(xiàn)金折扣20%。調(diào)閱36號(hào)憑證,其記錄如下:借:應(yīng)付賬款-南方公司50000貸:銀行存款40000庫(kù)存現(xiàn)金10000所附原始憑證為轉(zhuǎn)賬支票存根和現(xiàn)金收據(jù)兩張【問(wèn)題】指出上述會(huì)計(jì)處理存在的問(wèn)題,并做賬務(wù)調(diào)整
2.審計(jì)人員在對(duì)杭州華豐有限責(zé)任公司2018年年度財(cái)務(wù)報(bào)表“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)7月3日25號(hào)憑證記錄應(yīng)付賬款增加5萬(wàn)元,7月4日36號(hào)憑證記錄償還5萬(wàn)元貨款,支付貨款如此迅速,審計(jì)人員懷疑其中存在現(xiàn)金折扣,決定追查相關(guān)憑證。審計(jì)人員調(diào)閱25號(hào)憑證,其記錄為:借:材料采購(gòu)50000貸:應(yīng)付賬款-南方公司50000所附單據(jù)為供貨單位發(fā)票一張、合同一份,規(guī)定付款期1個(gè)月,10天內(nèi)付款,給予現(xiàn)金折扣20%。調(diào)閱36號(hào)憑證,其記錄如下:借:應(yīng)付賬款-南方公司50000貸:銀行存款40000庫(kù)存現(xiàn)金10000所附原始憑證為轉(zhuǎn)賬支票存根和現(xiàn)金收據(jù)兩張【問(wèn)題】指出上述會(huì)計(jì)處理存在的問(wèn)題,并做賬務(wù)調(diào)整
老師好,請(qǐng)教一下,7月份的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候還沒(méi)有給他支付,分錄是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,那么我現(xiàn)在用現(xiàn)金支付支付給他,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,那我的原始憑證用什么單據(jù)
老師購(gòu)買(mǎi)東西收發(fā)票沒(méi)付錢(qián)記應(yīng)付賬款但是后面付完錢(qián)記應(yīng)付賬款貸銀行存款憑證后面附著什么單據(jù)啊
老師,前一個(gè)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,房屋折舊年限按20年算的話,上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說(shuō)時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷(xiāo),都是給公司買(mǎi)的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢(qián) 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動(dòng)是指什么?所有權(quán)的變動(dòng),抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過(guò)時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢(qián),就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬(wàn),后來(lái)他以辦公家具并開(kāi)具發(fā)票后抵扣了我公司13萬(wàn),我公司還差他1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷(xiāo),有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓?zhuān)形捶峙淅麧?rùn)怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷(xiāo)嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說(shuō)的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會(huì)有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣