你好 這個(gè)是你一個(gè)月低于10萬元才免稅的

老師!請(qǐng)問供應(yīng)商開的蔬菜普通增值稅發(fā)票,但是發(fā)票上顯示是免稅的,像這種發(fā)票我們能計(jì)算增值稅抵扣嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人銷售蔬菜免增值稅,但我開發(fā)票稅率是0,不是顯示的免稅,這個(gè)有影響嗎
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶開蔬菜發(fā)票是免稅的。但是我開的時(shí)候?yàn)槭裁达@示1%的稅率呢
老師,我是個(gè)體戶小規(guī)模賣蔬菜的,我開票是1還免稅
老師您好,我們是一家個(gè)體戶,買蔬菜的,請(qǐng)問我們開蔬菜的發(fā)票是不是能開免稅的發(fā)票呀?然后這個(gè)季度有沒有三十萬免稅額度的限制呢?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


對(duì)呀 符合條件呀。但是開票的時(shí)候沒有顯示免稅呀。
沒有阿,你開的時(shí)候是1%,申報(bào)的時(shí)候才會(huì)減免的
不對(duì)呀,別人家為什么都能開免稅的呢
這種農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)是需要到稅務(wù)那邊備案才可以免稅嗎
而且沒開全電的時(shí)候是免稅的。,但是開全電以后選不了免稅了
你看一下對(duì)方是開普票的還是專票的