你好 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 你支付的時候正常做賬,只不過是要增加 借:專項應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
資料:某省財政20X9年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 要求:根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該省財政總預算會計編制有關(guān)的會計分錄。 1.以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付有關(guān)預算單位的屬于國有資本經(jīng)營預算本級支出的款項共計127 000元。具體支付情況為:“解決歷史遺留問題及改革成本支出——國有企業(yè)改革成本支出(對個人和家庭的補助)”42 000元,“企業(yè)資本金注入——支持科技進步支出(對企業(yè)的補助)”85 000元。 2.有關(guān)預算單位通過財政授權(quán)支付方式從預算單位零余額賬戶中支付屬于政府性基金預算本級支出的款項共計137 500元。具體支付情況為:“國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出——資助城市影院(對企業(yè)的資本性支出)72 000元,“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出——公共租賃住房支出(對企業(yè)的資本性支出)”65 500元。 3.使用糧食風險基金對省級儲備糧油的利息費用進行補貼,從糧食風險基金撥付資金45 000元。 4.與所屬某市財政進行年終結(jié)算,經(jīng)計算,應(yīng)給予所屬該市財政結(jié)算補助款項85 500元,相應(yīng)適用“轉(zhuǎn)移性支出——一般性轉(zhuǎn)移支付——結(jié)算補助支出
關(guān)于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應(yīng)商B 采購 一項 服務(wù)(比如 造型設(shè)計,包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價款總額 就包含 增值稅進項稅額。假如 這項服務(wù) 不含稅價100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項服務(wù)(造型設(shè)計,技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務(wù) 采用 0稅率嗎?既免征 銷項稅 又會 退 之前A向B采購這項服務(wù)時 產(chǎn)生的 進項稅? 那么 此時這筆 出口 交易,銷項稅=0,進項稅=20, 應(yīng)納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應(yīng)該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務(wù),是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項又退進項?我的理解是否正確?整個計算是否正確?
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
2020年9月銷售一臺價值1000萬的設(shè)備給B公司,當?shù)卣疄楣膭钇髽I(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設(shè)備財政補貼100萬,B公司實際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后A公司評估該設(shè)備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務(wù),于是與B公司簽訂一份設(shè)備安裝合同,安裝和調(diào)試費用100萬,約定安裝驗收后付款。注:案例中的金額均為含稅價,企業(yè)所得稅稅率為25%,利率為5%。 請分析A公司銷售設(shè)備給B公司,會計上應(yīng)如何確認收入,當年應(yīng)該如何申報該項業(yè)務(wù)的增值稅和企業(yè)所得稅? 麻煩老師了!
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來的收入主要是政府購買服務(wù)和面向社會的服務(wù)性收入,其他沒有固定的財政預算補助,由于我們自己沒有辦公場地,辦公場地固定資產(chǎn)都是上級部門的,現(xiàn)在財政要給我們這個辦公場地裝修款150萬,和辦公設(shè)備購置費50萬,這種情況,我們要執(zhí)行什么會計制度,這兩個業(yè)務(wù)收到和支付時要怎么做賬呢?
老師就是現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)濟活動有關(guān)的現(xiàn)金與資產(chǎn)負債表和利潤表有什么聯(lián)系?
客戶付款用個人賬戶付錢到我們公司 付德是他公司的費用 那我們開票可以直接開給他公司嗎
交工會經(jīng)費時要除去專項附加扣除嗎
老師,請問開勞務(wù)*勞務(wù)費,不需要資質(zhì)吧
代發(fā)酒的分錄怎么寫
老師,這張發(fā)票第一項第二項,和第三項至第七項。這兩項內(nèi)容不一樣可以開到一張發(fā)票上嗎?
各位老師,大家好,我是寧夏人,但是我想在蘇州注冊一個代賬公司,不知道可以嗎
老師,去年有二筆成本費用我今年在賬上補提了,所以資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與利潤表上的利潤總額相差的數(shù)字就是這個直接補做的數(shù)據(jù),就是問下,去年所得稅已匯算了,這個在明年所得稅匯算清繳時要做調(diào)增吧
老師,對公轉(zhuǎn)給法人款備注往來款和備用金有什么不同
請問一下因為跨月紅沖發(fā)票,造成這個有有進項稅額轉(zhuǎn)出,這筆金額要怎樣做賬
營業(yè)外收入是啥情況,不是貸銀行存款嗎
你有看到我的回復嗎
就看到一條回復,說的時候支出正常做賬,再增加一個營業(yè)外收入,不是很明白
因為你這個錢相當于是白撿的阿
白撿的,可是都用于給別的國企了,我們也只是負責這件事,資產(chǎn)應(yīng)該都屬于別的國企吧,在那個國企建設(shè)一個展覽館。
但是你這些資產(chǎn)都在你企業(yè)阿
支出的時候借專項應(yīng)付款,貸銀存?
但是你這些資產(chǎn)都在你企業(yè)阿
你說支付的時候正常做賬,是怎么做賬啊
借:管理費用等 貸:銀行存款
如果有固定資產(chǎn),還得做固定資產(chǎn)和折舊嗎
借:管理費用等 貸:銀行存款