您好, 主要是什么原因的差異呢?
請問增值稅申報表上的本月收入和本年累計收入要和利潤表保持一致?
老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險嗎?
季報的時候增值稅納稅申報表上的本年累計,必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致嗎
老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報表上的本年累計收入不一致怎么辦?
增值稅申報表的本年累計銷售額,一定和所得稅申報表的營業(yè)收入一致嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應(yīng)付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
就是處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的金額
那有差額 也是正常的? 不一致正常的
但是現(xiàn)在稅局要求增值稅和所得稅匯算表的收入一致,這樣的話會計報表和企業(yè)所得稅匯算的收入就不一致了
但是你這個肯定不能一致啊,你固定資產(chǎn)清理了,不會記錄到主營業(yè)務(wù)收入呀
那這樣的話以后年度這個差異一致會存在的,不調(diào)整的話就一致存在報表和報稅務(wù)的不一致
后期這個報表就難填了
不用填整和稅務(wù)上的一致嗎
你賬務(wù)處理是會計要求怎么做的,你清理資產(chǎn)計入主營業(yè)務(wù)收入? 會計處理就錯誤了
沒有計入主營業(yè)務(wù)收入,是入固定資產(chǎn)清理,因為處置固定資產(chǎn)的收入在填增值稅申報表時是填的未開具發(fā)票里的
正確就是入固定資產(chǎn)清理? 你可以和稅務(wù)解釋
那這個要怎么解釋呢
那就是我的申報表不用修改對嗎
對 如實和稅務(wù)活,你處置固定資產(chǎn)該繳稅繳稅
處置的已經(jīng)是交了稅金的,但是他現(xiàn)在就是要求收入要改成個增值稅申報表上的一致該怎么辦
我都納悶了 為啥要改呢 那你們就只能聽稅務(wù)的修改了
能不能把差額增加到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出上
固定資產(chǎn)清理可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
關(guān)鍵如果只加一個收入的話利潤這些就增加了
處置固定資產(chǎn)了 你有盈利 利潤自然就增加了
好的,這樣能怎么改了不會是報表利潤變動呢
不可能,利潤表肯定是有變動?