你好;? 那看對(duì)方客戶是否有要求; 不要求的話; 不影響的?
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問(wèn)題:這些人能給我們開(kāi)專票嗎?給我們開(kāi)了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開(kāi)專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師您好,我想問(wèn)下就是今天我上班的時(shí)候,有個(gè)我們的合作方,他問(wèn)我他說(shuō)可以開(kāi)什么票在我這里報(bào)銷,我第一次遇到這種問(wèn)題,就先按我們平常要開(kāi)的成本票給他說(shuō)了。但是我都不知道后續(xù)怎么操作。
今年剛從事公賬的這種賬務(wù),就是之前別人給我們打的錢(qián),我們有沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票,我現(xiàn)在才開(kāi)始計(jì)有些就是不知道有沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響還是?然后我們付給別人的,別人給我們開(kāi)票,我這里是查不到了,因?yàn)閱巫佣冀o外賬做賬了,網(wǎng)上也是咨詢查不到,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票影響不大吧,我們主要看銷項(xiàng)的我們有沒(méi)有給別人開(kāi)
老師 就是我們裝修是先啟動(dòng)的,然后所有的裝修有合同,有一些是正兒八經(jīng)兒的,有一些是手打手寫(xiě)的,有合同,有支出,但是沒(méi)有發(fā)票,金額還非常大我要是不放在不放在賬戶里面,就不放在這個(gè)核算里面,攤銷,又影響非常大,因?yàn)槲覍?lái)肯定是你,你有那個(gè)所得稅,我要是放進(jìn)來(lái),但我這一塊兒,沒(méi)有發(fā)票,發(fā)票稅點(diǎn)太高了,雖然現(xiàn)在小規(guī)模兒都免稅,但稅點(diǎn)太高了。 老師這種情況可以入賬嗎
老師,您好,有個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)合同里面說(shuō)的是開(kāi)6%的普通發(fā)票但是實(shí)際給我們開(kāi)的6%的專票,這個(gè)影響大嗎,應(yīng)該沒(méi)事吧,就是開(kāi)的票都是正常符合我們業(yè)務(wù)的(我們要的就是專票),就是合同里面這個(gè)細(xì)節(jié)有一點(diǎn)小的問(wèn)題,您看影響大嗎,因?yàn)檫@會(huì)在審核報(bào)銷付款這塊
公司名下汽車(chē),正常計(jì)提折舊,老板把車(chē)賣(mài)了,沒(méi)有交稅,帳務(wù)怎么處理?
老師,夠買(mǎi)新車(chē),是不是只需要繳納增值稅,附加稅,車(chē)船稅就可以了,還有其他稅嗎?
財(cái)政電子票據(jù)不交款會(huì)怎么樣
老師,股東把車(chē)輛租給企業(yè)2000元/月,股東需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我企業(yè)么?
股東是公司,如果有業(yè)務(wù)往來(lái)可否給我們開(kāi)發(fā)票?能否稅前扣除?
請(qǐng)問(wèn)一下,員工請(qǐng)事假超過(guò)一年,如果公司裁員的話,需要支付賠償金嗎?
老師,我們租了一套辦公房,裝修費(fèi)用要200多萬(wàn),裝修費(fèi)分錄怎么寫(xiě)了
老師,航室運(yùn)輸電子客票行程單可以直接報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,法人獨(dú)資,法人現(xiàn)在變更,注冊(cè)資料500萬(wàn),0實(shí)繳,未分配利潤(rùn)147萬(wàn),100%轉(zhuǎn)讓需要繳多少個(gè)人所得稅?
老師企業(yè)房屋對(duì)外出租都交哪些稅 稅率都是多少