每年會(huì)計(jì)折舊=45000/3=15000,每年稅法折舊=45000/5=9000,賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)原價(jià)-累計(jì)折舊,計(jì)稅基礎(chǔ)-=固定資產(chǎn)原價(jià)-累計(jì)稅法折舊.暫時(shí)性差異等于賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差異 2015年-2019年實(shí)際成本分別為? ? ? ?45000,45000, 45000,45000,45000 2015年-2019年累計(jì)會(huì)計(jì)折舊分別為 15000,30000,45000,45000,45000 2015年-2019年賬面價(jià)值分別為? ? ? ? ?30000,15000,? ?0,? ? ? ? ?0,? ? ?0 2015年-2019年累計(jì)計(jì)稅折舊分別為,9000,18000,27000,36000,45000 2015年-2019年計(jì)稅基礎(chǔ)分別為? ? ? ? ? 36000,27000,18000,9000,? 0 2015年-2019年暫時(shí)性差異分別為? ? ? ? 6000,12000,18000,? ?9000,0 適用稅率25% 2015年-2019年遞延所得稅資產(chǎn)余額? ? ? 1500,? ?3000, 4500,? ?2250,0 遞延所得稅負(fù)債余額,這里應(yīng)該是遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)橘~面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 2015年 借 所得稅費(fèi)用 100 000*25%=25000 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? ?1500 ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅26500 2016年 借 所得稅費(fèi)用 100 000*25%=25000 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? ?1500 ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅26500 2017 借 所得稅費(fèi)用 100 000*25%=25000 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? ?1500 ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅26500 2018年? 借?所得稅費(fèi)用 100 000*25%=25000 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 22750 ? ??遞延所得稅資產(chǎn)? 9000*25%=2250 2019年? 借?所得稅費(fèi)用 100 000*25%=25000 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 22750 ? ??遞延所得稅資產(chǎn)? 9000*25%=2250
老師好,求這道題的解答過(guò)程
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),這道題是如何做出來(lái)?以及這道解答題的過(guò)程
這道題解題過(guò)程是什么
老師,這道題的具體解題過(guò)程和正確的答案是什么
老師好,我想知道這道題的具體解題過(guò)程和正確答案是什么呀
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無(wú)票收入嗎?超30萬(wàn)怎么填呢?屬于免稅收入來(lái)著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說(shuō)有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說(shuō)我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來(lái)上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來(lái)的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉(cāng)代理業(yè)務(wù),就是和一家美國(guó)做海外倉(cāng)的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉(cāng)服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問(wèn)題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來(lái)詢證函有兩頁(yè),信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁(yè)蓋騎縫章
你好老師我想問(wèn)下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過(guò)是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次