你好,商貿(mào)企業(yè)端午節(jié)購買的艾草送給顧客 借;銷售費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目
公司是商貿(mào)企業(yè),原材料是自己購買的,然后加工廠加工直接發(fā)給客戶,成本應該怎么核算,進銷存如何做賬,和金蝶同步進銷存的數(shù)量金額
公司有一個新項目是做電商平臺的,顧客購買商品確認收貨后的錢是直接進企業(yè)一般戶,返款給商家就是我們通過私人賬戶注入企業(yè)支付寶給商家進行返款 給商家提現(xiàn)時是扣除2%手續(xù)費來作為我們的盈利 稅務上面風險如何?應如何記賬?以及一般戶上的錢應該如何取出?
房地產(chǎn)企業(yè)為了銷售房屋,外購一批家具家電,無償贈送給購買房屋的客戶,請問這種情況下該如何做賬?
老師,公司為電商行業(yè),小規(guī)模企業(yè),購買的珠寶在直播時候贈送給顧客,不開發(fā)票,這種情況怎么做賬?
商貿(mào)企業(yè),端午節(jié)購買的艾草送給顧客如何做賬?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?