借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
請(qǐng)問老師:公司報(bào)廢一輛小車,處置收到2000元,增值稅交了230.09元,附加稅交了16.11元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好,請(qǐng)問公司處置攪拌車車輛,收入未開票,這個(gè)增值稅怎么申報(bào),是申報(bào)附表一還是附表3
老師你好,請(qǐng)問公司運(yùn)輸車輛報(bào)廢,處置收入12000,這部分增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算,一般納稅人
老師,您好!我們是做國(guó)際貨運(yùn)代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請(qǐng)問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運(yùn)輸公司開具的進(jìn)項(xiàng)稅額900元的運(yùn)輸發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 900 貸:應(yīng)付賬款—XX運(yùn)輸公司 10900 那期末報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢?
老師您好 公司一般納稅人 買了一輛車,抵扣了部分稅額 還有一部分沒有抵扣 現(xiàn)在處置了 賣了10萬元 請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
我想問一下怎么計(jì)算出來增值稅,稅率應(yīng)該是多少
一般納稅人2013年之后買來的是一班計(jì)稅的13%的增值稅
處置時(shí)交的銷項(xiàng)稅公式是不是12000/(1.13)*0.13嘛購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有抵稅
對(duì)的是的,是這么做的,即使沒有抵扣,你符合上面的要求也得這么做