借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
請(qǐng)問老師:公司報(bào)廢一輛小車,處置收到2000元,增值稅交了230.09元,附加稅交了16.11元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好,請(qǐng)問公司處置攪拌車車輛,收入未開票,這個(gè)增值稅怎么申報(bào),是申報(bào)附表一還是附表3
老師你好,請(qǐng)問公司運(yùn)輸車輛報(bào)廢,處置收入12000,這部分增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算,一般納稅人
老師,您好!我們是做國(guó)際貨運(yùn)代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請(qǐng)問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運(yùn)輸公司開具的進(jìn)項(xiàng)稅額900元的運(yùn)輸發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 900 貸:應(yīng)付賬款—XX運(yùn)輸公司 10900 那期末報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢?
老師您好 公司一般納稅人 買了一輛車,抵扣了部分稅額 還有一部分沒有抵扣 現(xiàn)在處置了 賣了10萬(wàn)元 請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒有利潤(rùn)可以分嗎
老師個(gè)體戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有營(yíng)業(yè)外收入,需要填寫嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問公賬中的貸款怎么做分錄呀
股東分紅分錄怎么寫,具體一點(diǎn)
之前會(huì)計(jì)做的,2024年8月,借 應(yīng)收賬款4000元 貸 主收入 4000, 結(jié)果8月底 把應(yīng)收全部調(diào)了 調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
24年收到一筆2萬(wàn)的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)賬老板說那是圍標(biāo)打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了。現(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報(bào)表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
我想問一下怎么計(jì)算出來增值稅,稅率應(yīng)該是多少
一般納稅人2013年之后買來的是一班計(jì)稅的13%的增值稅
處置時(shí)交的銷項(xiàng)稅公式是不是12000/(1.13)*0.13嘛購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有抵稅
對(duì)的是的,是這么做的,即使沒有抵扣,你符合上面的要求也得這么做