你好,這個不交個稅的,這個是計入差旅費的。差旅費一起報銷。
單位發(fā)放的汽車補貼和餐補計入工資還是福利費呢
老師,差旅費津貼補貼直接放在工資里發(fā)放,不用計算個稅,那么自然人扣繳客戶端申報的時候填寫在哪里呢?
老師好,公司發(fā)放的誤餐補貼,是不是免征個稅,要不要單獨發(fā)放,還是跟工資一起發(fā)?
差旅費餐費津貼 是和工資一起發(fā)放?計個稅呢?還是單獨發(fā)放呢?老師,請指教
誤餐補助,和差旅津貼如何發(fā)放?讓員工走報銷提供發(fā)票嗎?還是并入工資申報個稅?會計分錄如何編制呢
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎
不在我們公司代賬,單獨稅務注銷需要我做什么
對方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財報和企業(yè)所得稅報表是 0 申報的(增值稅應該是準的)但是實際有開票的,那么 22-24 財報和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報稅的時候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進去(我也不會)所以財報數(shù)據(jù)都是不對的,我現(xiàn)在只是把財報的凈利潤做成負數(shù),保證企業(yè)所得那里是負的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務局會不會查到?查到了該怎么調(diào)整?
進口貨物,交的進口關稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請,備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權款怎么做分錄呢
老師,單位買個二手車,收到二手車市場發(fā)票,這個錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應付款,貸:銀行存款???
但是沒有發(fā)票。也可以嗎?直接在差旅費清單里寫清楚出差天數(shù),和補貼標準。然后一起報銷嗎?
可以的,就是這樣的,不需要發(fā)票的。