誤差費(fèi)也就按實(shí)際補(bǔ)助發(fā)放就行了。 差旅費(fèi)津貼和差旅費(fèi)報(bào)銷單一起填寫報(bào)銷。

老師,我們公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,約定車輛的保養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)都由公司承擔(dān)可以嗎?簽訂協(xié)議后私車公用的油費(fèi),違章費(fèi)我們是以補(bǔ)助形式發(fā)放合規(guī)還是實(shí)報(bào)實(shí)銷形式合規(guī)呢?如果補(bǔ)助形式是不是必須合并工資報(bào)個(gè)稅,但不用個(gè)人提供發(fā)票對吧?
2022年在公司申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候?yàn)閮擅麊T工填寫了部分免稅額,項(xiàng)目是差旅津貼和誤餐補(bǔ)助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右。現(xiàn)在稅局打電話來要去前臺(tái)辦理備案并提供相應(yīng)的資料復(fù)印件,請問這些補(bǔ)助資料要提供什么?(實(shí)際并無發(fā)生,只為減少員工一點(diǎn)點(diǎn)個(gè)稅)
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實(shí)際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過程中,公司先按2000元稅前申報(bào)了工資,按扣除社保費(fèi)500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計(jì)提了工資,社保500也繳納了費(fèi)用做了會(huì)計(jì)分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實(shí)際是產(chǎn)假期間無工資,但先預(yù)付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預(yù)付的生育津貼又申報(bào)了工資,繳納了社保)
《會(huì)計(jì)信息化》,今天任務(wù)如下,完成以下分錄 業(yè)務(wù)14,生產(chǎn)部領(lǐng)用甲材料50000千克,全部生產(chǎn)了A產(chǎn)品,完工全部入庫。 業(yè)務(wù)15,銷售部本月把A產(chǎn)品全部銷售,給客戶深圳紅星數(shù)碼有限公司,開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅收入400000,增值稅52000元,全部發(fā)完貨,并收到對方全款轉(zhuǎn)賬。 業(yè)務(wù)16,計(jì)提工資,,管理人員工資45000,個(gè)人所得稅210,個(gè)人部分公積金1200,個(gè)人部分社保2384.2。 業(yè)務(wù)17,用銀行存款支付員工工資。 業(yè)務(wù)18,采購員王洪報(bào)銷餐旅費(fèi)1280元,用銀行存款支付。 業(yè)務(wù)19,先結(jié)轉(zhuǎn)成本后,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
企業(yè)差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?是否計(jì)入工資交納個(gè)稅?會(huì)計(jì)分錄如何做?
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦


借管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸,銀行存款。 借管理費(fèi)用等誤餐費(fèi)。貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
老師我確認(rèn)下,誤餐費(fèi)直接單獨(dú)發(fā)放,不計(jì)入工資也不需要發(fā)票,通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,需要提供發(fā)票記入費(fèi)用對嗎?
你好,差旅費(fèi)補(bǔ)助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費(fèi)報(bào)銷,單一起報(bào)銷就可以扣除的。
例如酒店住宿500元,機(jī)票1000元,差旅補(bǔ)助300元,那報(bào)銷金額合計(jì)為1800元,其中機(jī)票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補(bǔ)助300元并入發(fā)放就可以了是吧
是這樣的,一起發(fā)放報(bào)銷的金額就對了。