誤差費也就按實際補助發(fā)放就行了。 差旅費津貼和差旅費報銷單一起填寫報銷。
老師,我們公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,約定車輛的保養(yǎng)保險費都由公司承擔可以嗎?簽訂協(xié)議后私車公用的油費,違章費我們是以補助形式發(fā)放合規(guī)還是實報實銷形式合規(guī)呢?如果補助形式是不是必須合并工資報個稅,但不用個人提供發(fā)票對吧?
2022年在公司申報個人所得稅的時候為兩名員工填寫了部分免稅額,項目是差旅津貼和誤餐補助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右?,F(xiàn)在稅局打電話來要去前臺辦理備案并提供相應的資料復印件,請問這些補助資料要提供什么?(實際并無發(fā)生,只為減少員工一點點個稅)
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過程中,公司先按2000元稅前申報了工資,按扣除社保費500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計提了工資,社保500也繳納了費用做了會計分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實際是產(chǎn)假期間無工資,但先預付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預付的生育津貼又申報了工資,繳納了社保)
《會計信息化》,今天任務如下,完成以下分錄 業(yè)務14,生產(chǎn)部領(lǐng)用甲材料50000千克,全部生產(chǎn)了A產(chǎn)品,完工全部入庫。 業(yè)務15,銷售部本月把A產(chǎn)品全部銷售,給客戶深圳紅星數(shù)碼有限公司,開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅收入400000,增值稅52000元,全部發(fā)完貨,并收到對方全款轉(zhuǎn)賬。 業(yè)務16,計提工資,,管理人員工資45000,個人所得稅210,個人部分公積金1200,個人部分社保2384.2。 業(yè)務17,用銀行存款支付員工工資。 業(yè)務18,采購員王洪報銷餐旅費1280元,用銀行存款支付。 業(yè)務19,先結(jié)轉(zhuǎn)成本后,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
企業(yè)差旅費津貼和誤餐補助需要發(fā)票嗎?是否計入工資交納個稅?會計分錄如何做?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
借管理費用,差旅費貸,銀行存款。 借管理費用等誤餐費。貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。
老師我確認下,誤餐費直接單獨發(fā)放,不計入工資也不需要發(fā)票,通過應付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費一起報銷,需要提供發(fā)票記入費用對嗎?
你好,差旅費補助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費報銷,單一起報銷就可以扣除的。
例如酒店住宿500元,機票1000元,差旅補助300元,那報銷金額合計為1800元,其中機票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補助300元并入發(fā)放就可以了是吧
是這樣的,一起發(fā)放報銷的金額就對了。