你好,貼憑證是什么意思?

老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經營所得個稅,那個數(shù)自然也不準確了,我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票,怎么辦
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應商(非銀行機構)的對賬單(訂單號+費用構成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務,境內公司給下游供應商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
老師,我想問問,娛樂性質的個體戶不是定期定額,要做賬貼憑證的那種,軟件上有沒有什么模版給我看看,心里沒底,不知道咋做,目前沒有開過票,但是微信支付寶每天有收入,但是成本票要么是送貨單,要么是網購的記錄,沒有收據(jù)發(fā)票,這個可以作為附件嗎
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至??诠?。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬啊?以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
是裝訂記賬憑證還是怎么了?
網購的記錄可以做賬,但是抵扣不了所得稅,你想要抵扣生產經營所得,就得有發(fā)票。
是不是需要跟公司外帳那樣裝訂記賬憑證成冊?是否微信和支付寶都要計入經營所得,然后去年的經營所得抵扣的那些都沒有發(fā)票怎么辦?
對的,是的,需要的,只要是你單位的業(yè)務,你都可以做進去,沒有發(fā)票的成本費用,納稅調整就行。
假如說收入40萬,所有的成本都沒有發(fā)票,都是收據(jù)貨單那些,那納稅調整以后要交多少錢稅啊?
那直接按照40萬來交稅的個體戶利潤100萬以內的減半稅率表可以參考這個
40乘以30%-40500)/2 按照這個來交就可以了。
媽呀,一年交4萬是吧
那這個法人在其他單位工作,交了社保每個月發(fā)工資這個會不會導致來年匯算清繳的時候經營所得或者是工資繳稅多?
累計扣除費用6萬,只能在一個地方抵扣,要么在生產經營,要么在工資里面。
那我想問問,工資一年發(fā)72000元,每個月工資申報的時候交了個人所得稅,然后經營所得一年40萬,這樣來年匯算清繳的時候怎么算,還是跟上面的公式一樣嗎
40-6)萬乘以30%-40500)/2 按照這個來交就可以了
也就是說,6萬如果在工資那邊扣了,經營所得還是40×30%-40500)/2這樣對吧
對的,是的,是這么做的。
那我先把之前能補的發(fā)票補起來,收入附件怎么貼呢?把微信支付寶賬單打出來嗎
可以的,可以這么做的。
那我22年的還要補嗎?能不能直接從今年開始,去年的發(fā)票補不了了,今年的發(fā)票已經申請開了
你好,你確定一下你們是查賬征稅的嗎?2022年的已經過去了,而且你該交的稅已經交了。
是查賬征稅的,去年就是做的流水賬,收入多少支出多少的,然后當時收入40萬,店是剛開的,前期成本高,50萬,所以一抵扣沒有繳稅,但是今年的一季度的預繳了
去年的可以不用修改的,你從今年開始成本費用有發(fā)。