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老師,上個月收了貨付了款,沒有開進(jìn)來發(fā)票,是暫估入庫的,這個月發(fā)票收到了,怎么入賬呢?

2023-06-15 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 11:19

您好,先暫估入庫,到時再沖賬

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快賬用戶4904 追問 2023-06-15 11:29

老師,上月已經(jīng)暫估入庫了,這月是按原分錄做負(fù)數(shù),然后, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款對吧

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齊紅老師 解答 2023-06-15 11:29

是的,就是這樣做的

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快賬用戶4904 追問 2023-06-15 11:35

那上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,做了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 按價(jià)稅合計(jì)金額做的,這個還要改嗎? 正常是主營業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎,上月我按價(jià)稅合計(jì)做了 這個要不要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 11:43

如果金額不一致,也要調(diào)下

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您好,先暫估入庫,到時再沖賬
2023-06-15
你好,有退貨你做了退貨的憑證嗎
2025-03-20
暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 后面正常確確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-01-02
把這個暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
2023-10-17
你好,是的,這個可以的,可以借: 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款---某某公司 貸應(yīng)付賬款---暫估入庫 負(fù)數(shù),這個更好,
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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