借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅10000 按貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅8000。
老師好,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個(gè)表嗎?
老師,建筑業(yè)11月份異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)抵扣留底,沒有再補(bǔ)交稅,這個(gè)預(yù)繳分錄和抵扣分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)跟電子稅務(wù)不一致,怎么調(diào)整,我們有預(yù)繳增值稅,但在申報(bào)期是有足額進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,那我這個(gè)異地預(yù)繳增值稅怎么做
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
老師,4月申報(bào)期增值稅銷項(xiàng)72011.02,異地預(yù)繳4255.11,抵扣進(jìn)項(xiàng)66362.46,實(shí)際申報(bào)增值稅1393.45,做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)是1884.3,怎么做憑證,圖片是我的余額以及計(jì)提的稅金明細(xì)
請問老師,甲單位是酒店,兩個(gè)問題,第一個(gè):如果員工把宿舍的門卡弄丟了,讓員工賠了10元,甲作為營業(yè)外收入處理的,請問需要繳納增值稅嗎?第二個(gè),如果是住宿的客人,把房卡弄丟了讓客人賠了50元,也放到了營業(yè)外收入,客人的這筆需要繳納增值稅么,稅率是多少?
請問老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設(shè)備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個(gè)計(jì)算毛利率的例子
老師,請問一下,公司的各個(gè)員工,都可能在平時(shí)買東西,然后來報(bào)銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來備用金給出納,讓他們找出納報(bào)銷?
老師您好,出口貨物首次申請出口退稅,需要填四表明細(xì)的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下算的利潤與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動額相等嗎
個(gè)體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報(bào),股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個(gè)人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅。核定征收:年度不超過120萬免增值稅,交個(gè)人經(jīng)營所得稅。
老師,請問下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個(gè)收據(jù)上要蓋什么章子,財(cái)務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動合同?不需要購買社保嗎?
交增值稅,在借方有余額2000。
預(yù)交增值稅在借方有余額2000