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老師,4月申報期增值稅銷項72011.02,異地預(yù)繳4255.11,抵扣進(jìn)項66362.46,實(shí)際申報增值稅1393.45,做賬的時候進(jìn)項是1884.3,怎么做憑證,圖片是我的余額以及計提的稅金明細(xì)

老師,4月申報期增值稅銷項72011.02,異地預(yù)繳4255.11,抵扣進(jìn)項66362.46,實(shí)際申報增值稅1393.45,做賬的時候進(jìn)項是1884.3,怎么做憑證,圖片是我的余額以及計提的稅金明細(xì)
老師,4月申報期增值稅銷項72011.02,異地預(yù)繳4255.11,抵扣進(jìn)項66362.46,實(shí)際申報增值稅1393.45,做賬的時候進(jìn)項是1884.3,怎么做憑證,圖片是我的余額以及計提的稅金明細(xì)
老師,4月申報期增值稅銷項72011.02,異地預(yù)繳4255.11,抵扣進(jìn)項66362.46,實(shí)際申報增值稅1393.45,做賬的時候進(jìn)項是1884.3,怎么做憑證,圖片是我的余額以及計提的稅金明細(xì)
2023-05-08 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-08 18:06

您好, 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅1393.45 貸:銀行存款1393.45

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-08 18:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4255.11 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4255.11

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快賬用戶4684 追問 2023-05-09 08:34

這個進(jìn)項就不用管他么

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齊紅老師 解答 2023-05-09 10:50

這個進(jìn)項就不用管他么——是的,不用管

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您好, 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅1393.45 貸:銀行存款1393.45
2023-05-08
你好 ;你預(yù)交的增值稅 部分 4255.11 你做科目沒有? ;? 你是想讓我們給你做結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 還是什么意思??
2023-05-09
你好, 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2023-05-08
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4003.86 計提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅?4003.86*0.035 ???????????????????????? -教育附加?4003.86*0.015 -地方教育附加?4003.86*0.01 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-06-22
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
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