你好,你可以進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收支。
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 92585 老師好,這個(gè)利潤(rùn)分配增加嗎
應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方余額2909.99元查不出原因了,很多年的,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬,調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,城建稅有余額,查不原因, 可以調(diào)整到未分配利潤(rùn)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方有余額,形成的原因
202312月收到退2021年多繳增值稅稅款 1.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí) 3.結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?