您好, 這個計入銷售費(fèi)用
我公司舉辦年會的燈光舞臺搭建費(fèi)用,對方給我們開具的發(fā)票項目為設(shè)計服務(wù)制作費(fèi),應(yīng)該計入管理費(fèi)用下辦公費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、制作費(fèi)哪個明細(xì)科目比較好?
客戶舉辦晚會,我方給予贊助費(fèi),我廠會計應(yīng)該記什么科目?
我們公司是會展服務(wù)的,每年都在各個城市舉辦會議,然后邀請客戶,專家來參加會議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計入什么科目,怎么做賬?
我公司舉辦一場大型活動,A公司通過給物品方式贊助了50萬,我們給對方開具了發(fā)票。這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
我們是做展會的 ,支付給藥學(xué)會的會議費(fèi)計入什么科目?就是我們在當(dāng)?shù)嘏e辦展會的時候,藥學(xué)會提供一些資源和其他方面的支持的費(fèi)用
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師,請問為什么不能記入營業(yè)外支出科目?
這個是銷售方面發(fā)生的吧
是與銷售有關(guān),但是與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)。
這是免費(fèi)無償贊助的
免費(fèi)的計入營業(yè)外支出吧
肯定是免費(fèi)的,不然怎么叫贊助費(fèi)呢?
計入營業(yè)外支出吧