可計(jì)入管理費(fèi)用-推廣費(fèi)

老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會(huì),我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會(huì)議資料等,組織會(huì)議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來支付,我們通過收取參會(huì)的人每人繳納500元的參會(huì)費(fèi)用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會(huì)人員開會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營業(yè)執(zhí)照上面有會(huì)議及展覽服務(wù)這項(xiàng)。還是只能開會(huì)議服務(wù)呢?
公司主營就是做外貿(mào),也會(huì)承接國外公司一些業(yè)務(wù),幫助國外公司在國內(nèi)操辦展會(huì)活動(dòng)等(不是主營業(yè)務(wù)),簽了合同,那我們因?yàn)椴俎k展會(huì)發(fā)生的場地費(fèi),雇的人員費(fèi)等計(jì)入什么費(fèi)用科目,計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本還是按照發(fā)票項(xiàng)目直接計(jì)入期間費(fèi)用呢
老師:我們是一家社區(qū)精神康復(fù)中心,有時(shí)候要舉行一些關(guān)于精神方面的講座和培訓(xùn),需要租用酒店會(huì)議室,有時(shí)候還要給與會(huì)人員提供午餐,每人25元,現(xiàn)在我收到酒店會(huì)議服務(wù)的發(fā)票和餐費(fèi)發(fā)票,該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我們公司是會(huì)展服務(wù)的,每年都在各個(gè)城市舉辦會(huì)議,然后邀請客戶,專家來參加會(huì)議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
我們做的是會(huì)展的,支付給藥學(xué)會(huì)的會(huì)議注冊費(fèi)可以計(jì)入什么科目?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本也可以嗎
計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本也可以