你好,不能退稅,可以免稅的嗎?如果可以免稅的話,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
那我的報(bào)價(jià)怎么做?假如我進(jìn)價(jià)100進(jìn)項(xiàng)13。一共花費(fèi)113萬(wàn),這13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)不一定能用到,因?yàn)槲覙I(yè)務(wù)都是出口退稅的,內(nèi)銷(xiāo)基本上沒(méi)有。這一筆內(nèi)銷(xiāo)對(duì)方還是個(gè)體戶(hù)不要票,我這筆進(jìn)項(xiàng)抵扣不了就需要轉(zhuǎn)出了
那我的報(bào)價(jià)怎么做?假如我進(jìn)價(jià)100進(jìn)項(xiàng)13。一共花費(fèi)113萬(wàn),這13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)不一定能用到,因?yàn)槲覙I(yè)務(wù)都是出口退稅的,內(nèi)銷(xiāo)基本上沒(méi)有。這一筆內(nèi)銷(xiāo)對(duì)方還是個(gè)體戶(hù)不要票,我這筆進(jìn)項(xiàng)抵扣不了就需要轉(zhuǎn)出了
學(xué)堂老師,咨詢(xún)一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也未開(kāi)票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報(bào)嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
外貿(mào)企業(yè),有一筆出口訂單因?yàn)閱巫C不符不退稅了,國(guó)內(nèi)采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,賬務(wù)上和申報(bào)上還需要做什么處理呢?
請(qǐng)教一下,如果要掛靠,一定要約定增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)等等嗎?謝謝
老師好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人身份,給當(dāng)?shù)匾患抑行挠變簣@開(kāi)具了9%稅率的工程服務(wù)普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額可以用本公司取得的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣嗎?取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票
老師,個(gè)體戶(hù)查賬征收,管員今天說(shuō)有一個(gè)預(yù)警,原因是說(shuō)24年1月份買(mǎi)了一輛車(chē),發(fā)票開(kāi)的是法人的名字,然后我就沒(méi)入賬,但是平時(shí)加油開(kāi)的是個(gè)體戶(hù)的名頭,我去年把油票入賬了,但是匯算調(diào)增了。管員問(wèn)交交沒(méi)交車(chē)輛購(gòu)置稅,是什么類(lèi)型的車(chē),這個(gè)預(yù)警有什么風(fēng)險(xiǎn)么
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)清單是開(kāi)生活物資還是開(kāi)什么品名了?
老師,客戶(hù)對(duì)公司有多大比例影響,可要求供應(yīng)商提供財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)1人,社保為2人,系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警?因?yàn)檫€有一人沒(méi)有收入,所以未申報(bào)個(gè)稅
老師,我想問(wèn)一下 因?yàn)榉止颈容^多 我想問(wèn)下總公司公章印刻的話 可以備案幾個(gè)公章?
國(guó)內(nèi)信用證是啥意思,可以舉個(gè)例子么
老師您好 我公司小規(guī)模納稅人 我截止8月20號(hào)我的收入7萬(wàn)元整 我今年收到進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票推廣費(fèi)3萬(wàn)元整 我的公司現(xiàn)在要注銷(xiāo) 我今年的推廣費(fèi)可以全部抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式是CIF開(kāi)具出口發(fā)票金額金額怎么確定。