你好;去年怎么做賬的; 看怎么來體現(xiàn); 啥準(zhǔn)則的

去年的專票未剔除進項稅額,今年做賬要怎么辦處理?
去年的專票入賬時沒剔稅,今年進項勾選了去年的那部分發(fā)票,要怎么做賬呢?
發(fā)票去年的,進項稅額去年已抵扣,但今年才發(fā)現(xiàn)發(fā)票未入賬,應(yīng)付賬款還掛賬發(fā)票金額,這個改怎么處理
發(fā)票去年的,進項稅額去年已抵扣,今年才發(fā)現(xiàn)未錄賬,應(yīng)付賬款還掛著這張票的金額,這個怎么處理
老師好,去年有幾張專票,做賬的時候沒有做進項稅額,沒有抵扣,今年想抵扣,該怎么處理?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
準(zhǔn)則是看電子稅務(wù)局嗎?
你好; 對的;? 才好判斷這個? 進項稅怎么處理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好;去年分錄借貸方怎么做賬的; 我看看
直接做到了管理費用的
借貸方科目分別是什么; 我要? 去判斷紅沖
借:管理費用—服務(wù)費,貸:銀行存款
你做賬; 借進項稅 貸以前年度損益調(diào)整 -管理費用 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?