同學(xué)您好,你好, 是不可以的

老師 咨詢一下 個體工商戶第三季度開票超30萬了 有個人生產(chǎn)經(jīng)營所得 核定征收的;如果第四季度開票控制一下 明天匯算清繳會有退稅嗎
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內(nèi)免征個體經(jīng)營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
老師 如果第一個季度超過了30萬,但是一年沒有滿120萬 做做匯算清繳這個稅能退嗎?
小規(guī)模季度銷售如果超過了30萬,假如銷售是45萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是:45萬/1.03*0.03=13106.8稅額 還有如果我雖然2季度超過了30,但我最后全年沒有超過120,那二季度這個增值稅還是必須先交嗎?
現(xiàn)在不是小規(guī)模季度不超過30萬的普票可以免稅嗎?是不是可以理解成一年不超過120萬?那如果我第一個季度就開了120萬,后年就沒開票了,第一個季度交了稅,年底匯算清繳可以給我退稅嗎
老師 個人所得稅每個月就申報1000 9月的時候為什么會需要繳納個人所得稅呀
請問老師國際代理國際運費的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的
老師,車子維修一下,開的大類是勞務(wù)維修費可以嗎,稅上怎么處理
用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,憑證做了一筆以前年度調(diào)整損益,結(jié)果期末未分配利潤-期初未分配利潤,不等于利潤表的凈利潤,是我做的那塊有問題嗎 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,假設(shè)發(fā)工資按20%交個人所得稅,每年應(yīng)該交多少稅,怎么算?是不是直接30萬*20%-16920,還是30萬減去減除費用5000和社保房租這些,再*20%-16920呢?
建筑勞務(wù)公司也有建設(shè)云么,對技術(shù)人員有要求么
老師好,企業(yè)發(fā)生壞賬,分錄怎么做?
老師:公司有出口業(yè)務(wù),關(guān)于美金賬戶收入和結(jié)匯賬務(wù)怎么處理呢?
老師,我們是客服做定制化軟件的,銷售軟件的時候,稅率是多少,如果不申請軟著的話,能享受實際超3%稅率部分退稅嗎
老師請問一下:公司起訴勝訴,訴訟費對方支付,轉(zhuǎn)到了我公司賬戶,當(dāng)時我公司起訴支付費用時是老板個人墊付的,現(xiàn)在這筆錢怎么入賬呢