同學你好,詳見圖片
老師 你好 能幫我回答一下這個問題嗎?挺急的,謝謝啦
你好老師,能幫我解答一下這個問題,謝謝
老師您好,麻煩幫忙解答一下這幾個題,謝謝啦!
老師幫忙解答一下 這兩個空 謝謝啦
老師,你好,能幫我解答這兩個表嗎,謝謝啦
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師,具體怎么算的我不會
哪個數(shù)字不清楚,可以再繼續(xù)咨詢
老師,這個標紅是怎么回事
格式?jīng)]有調(diào)過來,不影響解題
老師,不應該是這么算嗎
全部資料發(fā)過來看一下呢
老師,資料
老師,就是這些了
稍等,資料有點長,我看一下再回復你
同學,你提供的那版數(shù)據(jù),表內(nèi)關系都對不上,請問那版數(shù)據(jù)如何來的呢
老師,我提供這些數(shù)據(jù)都對不上嗎
你可以自己試著把提供的凈現(xiàn)值表中生產(chǎn)經(jīng)營付現(xiàn)成本加總一下,對不上呢
老師,生產(chǎn)設備不用全部加
方案1的就可以了,老師
老師,那個生產(chǎn)經(jīng)營付現(xiàn)成本怎么算呀
方案1明細如圖,不清楚的數(shù)據(jù)再跟你解釋
這樣第0年對上了
老師,這個是正確答案來的
老師,那個生產(chǎn)設備一個是方案一的
老師你好
這個第1年到5年的付現(xiàn)成本怎么算
好的,那還有其他疑問嗎
老師,就是付現(xiàn)成本
還有下面的數(shù)
還有那個凈現(xiàn)值的
然后就沒有了,老師
材料就是用單價*數(shù)量,其他里面包括的都在表中
其他里面的數(shù)據(jù)拿來來的
是付現(xiàn)成本是材料乘以數(shù)量嗎
水電和輔料,題目中有給出單價,單價*數(shù)量算出。辦公費和車間人員工資題目直接給出