后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面

老師好,如果公司之前按開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補(bǔ)交稅后,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)橹肮こ炭?,后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個(gè)時(shí)間點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)錯(cuò)誤,如果調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少后正確。但是不調(diào)應(yīng)收賬款就是多點(diǎn)。涉及到填資產(chǎn)負(fù)債表,目前時(shí)間有限,前面的賬還沒(méi)時(shí)間再查原因。最好怎么調(diào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們之前做的工程一直沒(méi)收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開(kāi)不開(kāi)票都要確認(rèn)收入的吧。
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷(xiāo)售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷(xiāo)售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
老師您好,我有兩個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)是單個(gè)計(jì)算稅費(fèi)嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬(wàn)元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報(bào)是按0申報(bào)嗎?
公司公戶(hù)給個(gè)人打款勞務(wù)費(fèi),是需要個(gè)人給公司開(kāi)發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開(kāi)票的話,或者公司給對(duì)方報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是嗎,個(gè)稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個(gè)人社保部分,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候還可以扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費(fèi)賬戶(hù)類(lèi)型選一般還是臨時(shí)
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計(jì)入什么費(fèi)用 ,制造費(fèi)用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購(gòu)進(jìn)來(lái)一批體育器材,然后以同樣的價(jià)格平銷(xiāo)給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收款方是我公司,那個(gè)付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對(duì)賬單和回單都是看不出來(lái)這個(gè) 0 是什么,我想知道掛哪個(gè)合適
請(qǐng)問(wèn),我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤(rùn)如何做賬務(wù)處理呢


老師,意思在查賬之前項(xiàng)目,因?yàn)橹鞍撮_(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,后面被查后補(bǔ)稅后,有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎?
有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎? 需要做賬
因?yàn)橐呀?jīng)完工了項(xiàng)目,收入已經(jīng)全部確認(rèn)了并且補(bǔ)交完了稅,那在收到這個(gè)項(xiàng)目成本發(fā)票怎么處理?怎么做賬呢?老師
你好 之前怎么做賬成本現(xiàn)在還怎么做賬
你好,項(xiàng)目完工了,審計(jì)了沒(méi)有呢
老師請(qǐng)問(wèn)您懂我說(shuō)意思不?之前成本沒(méi)有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)啊,現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)卡在之前沒(méi)有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在開(kāi)始需要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這個(gè)成本有滯后意思
之前成本的做賬沒(méi)有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎?
之前成本的做賬沒(méi)有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎? 是的
按之前沒(méi)有依據(jù)的呀,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,還按之前嗎?
你好,按照之前的百分比方法來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)