你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)建議你 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 把差額這樣調(diào)整下去
請問老師,以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進(jìn)行賬務(wù)處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當(dāng)于我本來是購進(jìn)1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當(dāng)時(shí)做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
1、衡信會計(jì)師事務(wù)所的負(fù)責(zé)審計(jì)華信食品股份有限公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)表,注冊會計(jì)師王某審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆預(yù)收大風(fēng)公司113000的貨款,產(chǎn)品已發(fā)出,成本45000元,但華信食品股份有限公司沒有做任何賬務(wù)處理。請指出上述賬務(wù)處理中存在的問題,并做出審計(jì)調(diào)整分錄。。請指出上述財(cái)務(wù)處理中存在的問題,并作出審計(jì)調(diào)整分錄。存在問題分析提示:根據(jù)<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,采用預(yù)收賬款銷售方式,應(yīng)于()時(shí)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),判斷該筆交易是否符合收入的確認(rèn)條件,是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),寫出確認(rèn)收入的會計(jì)分錄;2.ABC公司2020年12月資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”數(shù)額為1584000元,應(yīng)收賬款總賬余額1600000元,壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額16000元,應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額180000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付賬款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請問:資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的列報(bào)是否正確,說明理由。如果不正確,“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目正確的列報(bào)是多少?試著編寫審計(jì)調(diào)整分錄。以上作業(yè)上傳微助教
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問問看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒有申請過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會不會被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
主要這次需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,沒時(shí)間核對前面的賬。有更好的辦法的調(diào)這筆錯(cuò)賬嘛?
你就直接調(diào)整報(bào)表啊
調(diào)報(bào)表,賬是不是也需要調(diào)。主要這次需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表
你不是說沒有多少時(shí)間了嗎