您好,同學(xué),請(qǐng)稍等,正在計(jì)算中

某事業(yè)單位(-般納稅人)2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(6)6日購(gòu)入復(fù)印機(jī)--臺(tái)價(jià)稅合計(jì)30000元,為A專項(xiàng)資金支出,財(cái)政授權(quán)支付.(7)7日黃某報(bào)銷差旅費(fèi)1800,多余款項(xiàng)退回。(8)8日發(fā)放上月工資,上月工資表顯示應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工量納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬元,住房公積金9萬元,另外職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時(shí)代扣個(gè)稅2萬元。通過單位零余領(lǐng)賬戶支付。(上月代扣本月交)(9)12日收到上級(jí)單位撥來的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)B款項(xiàng)60000元和基本支出款20000元,款項(xiàng)己撥入單位銀行賬戶,為基本支出披撥入單位銀行賬戶,為基本支出披款。(10)12日購(gòu)入年利率為3%的一年期國(guó)債100000元,轉(zhuǎn)賬支付。(11)15日經(jīng)營(yíng)部門銷售--批經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品給M公司,貨已經(jīng)發(fā)出,價(jià)款50000(13)17日購(gòu)入經(jīng)營(yíng)用材料乙-批,價(jià)值40000元,專用發(fā)票注明金額6400(14)18日領(lǐng)用甲材料用于事業(yè)活動(dòng),根據(jù)領(lǐng)料單,領(lǐng)用材料10000元。(15)20日支付電話費(fèi)8000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,為上級(jí)補(bǔ)助非專項(xiàng)資金(16)21日購(gòu)入
某事業(yè)單位(一般納稅人)2020年12月發(fā)生如下業(yè)(10)12日購(gòu)入年利率為3%的一年期國(guó)1000元,轉(zhuǎn)賬支付,(11)15日經(jīng)營(yíng)部門銷售一批經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品給M公司,貨已經(jīng)發(fā)出,價(jià)款5000(13)17日購(gòu)入經(jīng)營(yíng)用材料乙一批,價(jià)值40000元,專用發(fā)票注明金額6400(14)18日領(lǐng)用甲材料用于事業(yè)活動(dòng),根據(jù)領(lǐng)料單,領(lǐng)用材料1000元0(15)20日支付電話8000元,銀行轉(zhuǎn)(16)21日購(gòu)入不需要安裝的事業(yè)設(shè)備一臺(tái),增值稅專業(yè)發(fā)票上注明價(jià)款200000元,增值稅32000元,發(fā)生相關(guān)運(yùn)費(fèi)4000元,有關(guān)款項(xiàng)通過財(cái)政直接支付。(18)25日按批準(zhǔn)的借款計(jì)劃,向工行借入一筆期限為6個(gè)月,利率為5%的借款220000元到期一次還本付息(19)27日為單位經(jīng)營(yíng)部門支付電費(fèi)3000元銀行轉(zhuǎn)賬支付(20)計(jì)提本月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬元住房公積全9萬元,另外職工個(gè)人應(yīng)負(fù)讓會(huì)保險(xiǎn)象為2.4萬元。住房公積全9萬元,同時(shí)代扣個(gè)2萬元21)28日,取得上級(jí)單位無償調(diào)入的設(shè)備一臺(tái)設(shè)備不需要安裝。調(diào)撥單顯示該設(shè)備價(jià)值28000元22)31日注銷額度。
廣西火星機(jī)械有限公司為增值稅 一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,銷售商品價(jià)格為不含稅增值稅的價(jià)格。2021年12月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易或事項(xiàng)如 下: (1) 5日購(gòu)入原材料一筆,增值稅專用發(fā)票上注明貨款100000元,增值稅稅額13000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額已用銀行存款支付。 (2) 10日購(gòu)入原材料一筆,增值稅專用發(fā)票上注明貨款12800元,增值稅稅額1664元,材料己驗(yàn)此入庫(kù),貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額已用銀行存款支付。 (3) 15日,購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款及 運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2600元,款項(xiàng)尚未支付。 (4) 15日,銷售產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)款400000 元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交給買方,款項(xiàng) 尚未收到。 (5) 20日,向個(gè)體工商戶銷售產(chǎn) 品22600元 (含稅),款項(xiàng)已收到存入銀行。 已知有關(guān)發(fā)票在本月均通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并 申報(bào)抵扣, 要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)列式計(jì)算下列指標(biāo): (1) 本期銷售額= (2) 本期銷項(xiàng)稅額= (3) 本期進(jìn)項(xiàng)稅額= (4) 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出= (5)本期應(yīng)交增值稅額= (6) 本期應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅= (7) 本期應(yīng)交教育費(fèi)附加= (8) 本期應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2×19年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8日,取得一筆租賃款項(xiàng),價(jià)款27000元,已上繳國(guó)庫(kù)。(2)10日,職員張某持公務(wù)卡審核批準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)7800元。(3)15日,通過財(cái)政零余額賬戶向在職人員發(fā)放工資,其中基本工資342000元,代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)34200元,代扣住房公積金41040元,代扣個(gè)人所得稅5000元,(4)16日,因開展事業(yè)活動(dòng)中發(fā)生臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難,經(jīng)研究決定,向上級(jí)單位借入款項(xiàng)50000元,借款期限6個(gè)月,月利率0.5%,到期歸還本息。(5)20日,銷售商品不含稅價(jià)格共計(jì)20000元,增值稅銷項(xiàng)稅額3200元,款項(xiàng)尚未收到。做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
.某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2x19年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日,購(gòu)進(jìn)一批材料,取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過,專用發(fā)票上注明的金額為30000元,增值稅額3900元,款項(xiàng)尚未支付。(2)8日,取得一筆租賃款項(xiàng),價(jià)款27000元,已上繳國(guó)庫(kù)。(3)10日,職員張某持公務(wù)卡審核批準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)7800元。(4)15日,通過財(cái)政零余額賬戶向在職人員發(fā)放工資,其中基本工資342000元,代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)34200元,代扣住房公積金41040元,代扣個(gè)人所得稅5000元,(5)16日,因開展事業(yè)活動(dòng)中發(fā)生臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難,經(jīng)研究決定,向上級(jí)單位借入款項(xiàng)50000元,借款期限6個(gè)月,月利率0.5%,到期歸還本息。(6)20日,銷售商品不含稅價(jià)格共計(jì)20000元,增值稅銷項(xiàng)稅額2600元,款項(xiàng)尚未收到。(7)30日,單位報(bào)銷償還公務(wù)卡欠款7800元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


1借原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸應(yīng)付賬款33900 2借應(yīng)交國(guó)庫(kù)款27000 貸銀行存款27000 3借管理費(fèi)用7800 貸庫(kù)存現(xiàn)金7800 4借應(yīng)付職工薪酬342000 其他應(yīng)付款75240 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅5000 貸銀行存款