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老師問一下,我們公司汽車以舊換新,舊車抵了3萬,新車抵后是支付了20萬,這個分錄怎么做?

2023-06-09 12:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-09 12:56

舊車 原值啥的多少呢

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舊車 原值啥的多少呢
2023-06-09
借:銀行存款8 庫存商品(換入的商品)2 貸:主營業(yè)務收入10 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品(銷售的商品)
2022-01-06
你好,就得做固定資產清理。 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-16
你好,之前已經做了固定資產了是嗎?
2024-12-03
你好 做借款 借法人的錢
2021-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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