你好!這個(gè)是自動(dòng)會(huì)有的

一般納稅人,本期沒(méi)有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫(xiě)申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫(xiě)的這部分
老師請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí),進(jìn)去填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)需要點(diǎn)擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)里的銷(xiāo)售額手動(dòng)填寫(xiě)?上期留抵是自動(dòng)帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證過(guò)了。在填申報(bào)表的時(shí)候,認(rèn)證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動(dòng)填寫(xiě)嗎?還是自動(dòng)帶出來(lái)的。
老師,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票進(jìn)項(xiàng),要填寫(xiě)在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發(fā)票認(rèn)證一樣填寫(xiě)
一般納稅人報(bào)稅時(shí),去年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是手動(dòng)填寫(xiě)還是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě),表二是填本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師您好,從來(lái)沒(méi)有賣(mài)過(guò)的產(chǎn)品,也沒(méi)有采購(gòu)過(guò),先開(kāi)發(fā)票可以嗎
老師,我想問(wèn)下,我們欠人家的款,不用還了,這個(gè)怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬(wàn)元,如何入帳
老師,公司的注冊(cè)地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠(chǎng)做,工廠(chǎng)根據(jù)我們的要求來(lái)生產(chǎn)開(kāi)成品票給我們,這個(gè)合同應(yīng)該簽什么類(lèi)型的,
老師,固定資產(chǎn)入資本公積,會(huì)涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷(xiāo)售未開(kāi)票收入。客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)方那邊應(yīng)該怎么入賬呢?在稅務(wù)上怎么說(shuō)呢?在記賬上,怎么說(shuō)呢?
老師,戶(hù)名錯(cuò)誤退回來(lái)的款項(xiàng),需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買(mǎi)方,提單跟報(bào)關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬(wàn)以?xún)?nèi)的房租費(fèi),沒(méi)有攤銷(xiāo)到每月,收到票一次性進(jìn)費(fèi)用,允許的嗎?


去年留抵的進(jìn)項(xiàng)是在這個(gè)表上體現(xiàn)是嗎
你好!對(duì)的,就是這里了
表二是填本月所認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)是嗎
本月沒(méi)有要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),表二是不是就不填
你好!是呃。進(jìn)項(xiàng)及轉(zhuǎn)出之類(lèi)
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),為何還有這個(gè)提示,是直接申報(bào)?
你好!這個(gè)只是提示你。讓你確認(rèn)而已,你覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題,就可以直接申報(bào)
這個(gè)地方為何多了一分
你好!系統(tǒng)問(wèn)題,四舍五入造成,不用管
我?guī)ど?,編分錄是?xiě)9還是8
這個(gè)地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進(jìn)項(xiàng)可以留下個(gè)月抵扣
你好!是的。就是這個(gè)
之前留的進(jìn)項(xiàng)抵扣了本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅,我分錄是這樣做對(duì)嗎
你好!可以這樣做了
請(qǐng)教一下這個(gè)又是什么數(shù)據(jù)老師
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫(xiě)本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了