是的,就是那樣操作的哈
老師,我們收到銀行的結(jié)息,分錄寫的是: 借: 銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 這么寫可以嗎
老師,公司手續(xù)費(fèi)扣款分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票到了,是借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
老師銀行產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),完整正規(guī)的分錄應(yīng)該怎么做。發(fā)票都會(huì)跨月延遲開具。這個(gè)分錄做的對(duì)嗎?1、銀行支付手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 2、手續(xù)費(fèi)發(fā)票:借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對(duì)不對(duì)
老師手續(xù)費(fèi)紅沖是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)唄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢