好,截圖你的主表看一下的。
財(cái)稅2016 36號(hào)文 第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 請(qǐng)問(wèn):我們公司有一部分收入是技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票無(wú)法確定和免稅項(xiàng)目是否相關(guān),稅務(wù)老師讓按照上面公式計(jì)算,但是沒(méi)看明白,老師能舉個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)例,告訴我怎么計(jì)算嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用管了是吧?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用管了,這么做對(duì)不對(duì)呀?
老師您好,我們是采石場(chǎng),是一般納稅人,本來(lái)是13的稅點(diǎn),實(shí)際上我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅點(diǎn)是百分之三,我今天在報(bào)增值稅的時(shí)候,按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售額,本月數(shù)是零,本年累計(jì)數(shù)是360549.51,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來(lái)上個(gè)月沒(méi)有收入怎么還要繳費(fèi)?
羅老師您好!我有一筆分包抵減業(yè)務(wù),主表的按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù),我填寫(xiě)了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫(xiě)了本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除金額保存了,但是主表在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)沒(méi)有把我填寫(xiě)的分包款稅金扣除,要怎么操作?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專(zhuān)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專(zhuān)票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開(kāi)成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開(kāi)對(duì)嗎
公司股東變更:原來(lái)的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒(méi)退,也沒(méi)來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車(chē),2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱(chēng)是裝箱單上的名稱(chēng)還是付款時(shí)的名稱(chēng)?