同學你好 是差額納稅的嗎
老師 你好,我們A公司幫B個人代開發(fā)票給C公司 ,C公司收到發(fā)票匯款給A公司,然后A公司扣除代開的發(fā)票金額的3%費用后的金額匯款給B公司 ,請問一下這會計分錄怎么記?
我們公司向A公司采購材料,但因采購金額不夠A公司不肯開票,如果我們自已個人代開發(fā)票的話,銷售方跟A公司不一致,因為我們是用對公帳戶給A公司付的錢。
請問老師,我們是小規(guī)模人力資源公司,接到A公司社保代理業(yè)務,服務費50元/人,3月代繳A公司1人,公司和個人合計1300,已向A公司開具差額普通發(fā)票,發(fā)票金額1350(差額征稅1300),這筆業(yè)務應該怎么寫分錄呢
我公司給a公司開票,開票金額比對公戶收款金額多,兩者差額是因為a公司直接打給我公司的下級代理商(個人)的卡里,只是發(fā)票是我公司+下級個人代理商的匯總金額,統(tǒng)一由我公司開具,這個差額應該怎樣記賬?
老師,我公司是銷售方,在一個項目開給購買方的發(fā)票的款項時,委托保理公司收款,當時收到保理公司匯給我公司的金額和發(fā)給我公司一張發(fā)票的金額,合計金額是我開給購買方的發(fā)票金額,保理公司開給我公司的發(fā)票,之前的會計是這樣做賬的,這樣做賬對嗎?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
不是,正常開票交稅,只是收到的款,公司的和下級代理商的是分開的,公司的到公戶,代理商到他們個人卡,
同學你好 按照發(fā)票正常做分錄就可以了 做收入結轉(zhuǎn)成本
老師,那沒有到對公賬戶的部分,記入什么科目呢?a公司已經(jīng)支付給代理商,沒有經(jīng)過我公司的對公賬戶
同學你好 這個做往來科目
舉個例子,開票1.1萬,公司到賬0.6萬,到代理商手里0.5萬,借:銀行存款0.5貸:主營業(yè)務1應交稅費-增0.1,差的0.5借方寫什么科目合理呢
同學你好 這個代理商還給你打款嗎