你好,您是5月份才新建的嗎?期初。有沒有錄入數(shù)據(jù)
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
從一月份開始做帳,怎么根據(jù)科目余額表錄期初?余額為零的還需要錄嗎?
科目初始化數(shù)據(jù)已完成 從五月份開始,做五月份的賬,查看科目余額表的時候,為啥期初余額沒有數(shù)據(jù)
科目初始化數(shù)據(jù)已完成 從五月份開始,做五月份的賬,查看科目余額表的時候,為啥期初余額沒有數(shù)據(jù)
老師你好,年中錄入期初數(shù)據(jù)錄入從1月份開始的科目余額表和當月開始的科目余額表生成的財務報表的區(qū)別
工資薪金所得添加了人員下一步怎么做
請問公司幫員工買社保,然后工資是微信發(fā)的,公司也沒業(yè)務收入,請問怎么合規(guī)做賬?
應付職工福利和福利費一定要一致嗎
老師,營業(yè)收入-變動成本-固定成本=息稅前利潤對么?
老師,公司規(guī)模區(qū)分在哪個文件上查看?
你好老師,我們公司7月份是小規(guī)模納稅人,8月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人,我8月登錄電子稅務局看到增值稅的申報期限截止到10月15日,那現(xiàn)在要把7月份的小規(guī)模的增值稅先在8月份申報掉么?
你好,老師,現(xiàn)在有一個應收帳款別人不給了,之前也沒計提壞賬準備,直接膚淺的時候少給了。現(xiàn)在,怎么處理賬本呀。
客戶退貨是這樣子做分錄處理嗎?
你好 在電子稅務局怎么打印紅字信息確認單啊
老師:確認收不回來的應收賬款入營業(yè)外支出嗎?
5月份開始做賬 期初的數(shù)據(jù)不是科目初始化的數(shù)據(jù)嗎
你好,這樣您對一下。正常5月份初就是4月末的數(shù)據(jù)。
那是不是就是初始化的數(shù)據(jù)呢
初始化的數(shù)據(jù)就是4月份的數(shù)據(jù)
5月初是4月末的數(shù)據(jù),這樣對。
有沒有一種可是是還沒過賬的原因 那怎么可能會期初沒有數(shù)據(jù)呢
你好,再確認一下你,你現(xiàn)在是才建賬還是說正常做完4月賬的,直接到5月份發(fā)生這情況。