同學(xué)您好,與稅法一樣直線折舊的可以扣減不要調(diào),不同的話要調(diào)

公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
以前年度管理費用多計提了,然后現(xiàn)在調(diào)整的時候,,需要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
老師 公司在盈利交企業(yè)所得稅的前提 年度企業(yè)所得稅申報的時候 累計折舊要納稅調(diào)整嗎? 不是可以扣減嗎
老師你好 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在在申報去年的企業(yè)所得稅申報表,現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)的累計折舊額要在企業(yè)所得稅前做納稅調(diào)整了嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
計提折舊之后 數(shù)據(jù)就自己同步到年報企業(yè)所得稅表里面去了 最后就是納稅調(diào)增
企業(yè)所得稅申報里面的有一個固定資產(chǎn)累計攤銷表
同學(xué)您好,同學(xué)您好,舉例說明 ,如固定資100萬,5年攤完一年20,則當年調(diào)減80,以后每年調(diào)增20,差異就是0
老師麻煩你說清楚點 累計折舊不是可以扣減嗎 為什么企業(yè)所得稅要調(diào)增
這樣我的應(yīng)納稅所得額就多了啊
同學(xué)您好,與稅法處理不一樣要調(diào)整
80是什么意思
一年攤銷20萬 應(yīng)該是一年調(diào)減20萬啊
你這個當年調(diào)減80 以后每個年增加20 5年100萬 100?80 還有20你
同學(xué)您好,減一年增4年
相當于我一年一次性全部折舊了 在后面又一年一年調(diào)增回來
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
100萬 一年20晚 是5年啊 你80萬只是4年 如第一年減少80萬 我后面四年增加 還有20萬啊 還是要增加5年
同學(xué)您好,同學(xué)您好,計算公式=20*4=80
你不懂我的意思 車100萬你自己說的 你只折舊80 還有20呢 能不能說清楚點一次性
同學(xué)您好,第一年折舊20,稅扣100調(diào)減80,第2-5還是折20,4年調(diào)增80,調(diào)增調(diào)減相抵平了