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支付ERP+財(cái)務(wù)軟件使用年費(fèi)9800,記錄預(yù)付賬款。然后分月攤銷,分月攤銷不明白啥意思。還有分月攤銷怎么接著把賬做平。

2023-06-07 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 09:49

借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款9800/12 每個(gè)月做這些,做完了12個(gè)月之后就沒有余額了。

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快賬用戶9859 追問 2023-06-07 10:01

可以理解掛賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:02

可以的,可以這么理解的。

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快賬用戶9859 追問 2023-06-07 10:08

第一次支付年費(fèi)做 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 然后掛賬 。到年末12月份了做 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款。這樣理解對(duì)嗎?不要每個(gè)月都做一筆了這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:11

按照你的使用日期開始分?jǐn)偪梢詥幔?

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借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款9800/12 每個(gè)月做這些,做完了12個(gè)月之后就沒有余額了。
2023-06-07
你好,都只是使用費(fèi),沒有版權(quán),所以是不計(jì)入無形資產(chǎn)的。 財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),因?yàn)槭且荒曩M(fèi)用,就不應(yīng)當(dāng)一次性計(jì)入管理費(fèi)用核算。
2023-06-05
同學(xué)你好,如果期限是一年的,把屬于本年度的直接計(jì)入本年度費(fèi)用,下一年度的先用預(yù)付款,下一年再轉(zhuǎn)入費(fèi)用。
2023-10-21
您好,您付款,借預(yù)付款項(xiàng),貸銀行存款。
2021-12-16
你好,如果第二次購買沒有付費(fèi)的話,咱有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票的話就不做分錄,有發(fā)票的話是借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款
2022-12-03
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