對(duì)的是的,沒有支付的不用做。繼續(xù)掛賬就行。

我是做內(nèi)賬,沒有價(jià)稅分開算,也就沒有計(jì)提增值稅之類的稅,在支付稅費(fèi)時(shí)記的稅金及附加,這樣的在年底也要計(jì)提所得稅嗎?如果計(jì)提那計(jì)提的也和外賬1月份實(shí)際繳納的對(duì)不上呀,那我是按外賬1月份實(shí)際支付的稅計(jì)提嗎?
老師,你好!我請(qǐng)教一下就是我這里預(yù)付賬款不多,所以我把他做應(yīng)付賬里,這樣可以嘛?特別是我司的一些原材料供應(yīng)商是不做月結(jié)只幫現(xiàn)金的,很多時(shí)候多付款的他不會(huì)退回給我司,這樣我就直接做了應(yīng)付賬款??梢詥??例如:多付未退款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款到了實(shí)際送貨的時(shí)候:借:原材料: 貸銀行存 貸應(yīng)付賬款可以這樣做憑證嗎?
老師,您好!我計(jì)提的時(shí)候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 到次月實(shí)際支付的時(shí)候是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 同事說不能這樣沖銷,要先紅字沖銷上月計(jì)提的,然后再做一筆正常支付的憑證
老師好,如果我上月計(jì)提了二十w費(fèi)用,今月做賬時(shí)我先全紅沖,因?yàn)榻裨卢F(xiàn)金支付就去了費(fèi)用或成本那里了,如果末付的,我就繼續(xù)計(jì)提,我這樣做賬對(duì)不對(duì)?
老師好,我做內(nèi)賬時(shí),上月應(yīng)付未付我計(jì)提10w..到這月實(shí)際支付上月末付,我是不是就可以直接全沖10w.然后實(shí)際支付的入賬就可以,如果還是末付的就繼續(xù)計(jì)提,這種思路是否正確?我。
老師好,我公司接到稅務(wù)局通知,2023年收到的一張費(fèi)用發(fā)票,對(duì)方發(fā)票異常了,稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增,并補(bǔ)繳所得稅,實(shí)際報(bào)稅調(diào)整的話,是9月份報(bào)第三季度一起改,還是說單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整,怎么做分錄,另外會(huì)影響25年的損益嗎?23年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)完成了,這個(gè)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢?謝謝老師
支付設(shè)備款的定金是做固定資產(chǎn)入賬嗎
2020年6.15成立的公司 什么時(shí)候應(yīng)該實(shí)絞到位?能具體舉個(gè)說一下嗎?五年內(nèi)是說的距離成立之日起嗎
更正以前的所得稅年報(bào),之前就是虧損的,我調(diào)增了之后,那個(gè)虧損就可以抵扣是不是?
老師,請(qǐng)問單位規(guī)定出差網(wǎng)約車不能報(bào)銷,但是去年報(bào)了一筆這種情況怎么辦
物業(yè)公司的費(fèi)用收入作為開支有多少限制的說法嗎?
個(gè)體沒報(bào)工資薪金,工人流動(dòng)性也大,有幾個(gè)長(zhǎng)期干的,也沒有按月發(fā)工資,沒錢花了,給人打個(gè)1萬2萬的,這種平時(shí)計(jì)提的時(shí)候是不是每月最好別超5000,發(fā)工資時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬 10000貸 銀行存款10000
老師好!本年利潤科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)到利潤分配
老師你好,融資租入固定資產(chǎn)可以提折舊嗎
你好8月計(jì)提工資80萬,7月預(yù)發(fā)工資30萬.剩余的40萬是8月申報(bào)的,其中有一個(gè)員工離職了沒法扣個(gè)稅,也就是說預(yù)發(fā)工資里的等于少申報(bào)了9000元左右,那么在實(shí)際對(duì)公發(fā)放的時(shí)候是不是要調(diào)減9000元,然后走對(duì)私發(fā)放,謝謝


我是全沖了。這樣是不是不用一筆一筆對(duì)差異
對(duì)的,是的,是這么做。
另外,老師,我們公司有幾十位入股分紅股東,他們不是實(shí)際股東,,只是投了幾W元然后享受銷售分紅的這種,他們的分紅應(yīng)該怎么入賬?
你好,收到錢的時(shí)候做其他應(yīng)付款分出去的,先充這個(gè)其他應(yīng)付款差額的那一部分,做到銷售費(fèi)用或者是成本。
就是收到他們的投資款的時(shí)候 掛應(yīng)付,公出去的時(shí)候 沖應(yīng)付。。是這個(gè)意思嗎
做銷售費(fèi)用或者成本,,沒有票啊。
對(duì)的,是的,沒有發(fā)票,正常做賬,抵扣表,所得稅。
抵扣不了所得稅打錯(cuò)了。
嗯 。。明白了。。就是會(huì)計(jì)法認(rèn)這筆。。稅法不認(rèn)。。清繳時(shí)調(diào)增。其實(shí)這些收入能不能做到實(shí)收資本那一塊?
對(duì)的,是的,這個(gè)是實(shí)際什么業(yè)務(wù)的。
這種分紅直接公司賬戶對(duì)S付.是可以的吧
可以的,沒有問題的。
謝謝老師。。能S加您V或者電話嗎
或者有問題我都能@你嗎。我可以如何找到您
你有問題在這里問就可以的,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺(tái),你們是學(xué)堂的用戶 你在提問的時(shí)候直接寫找郭老師 別寫問題
就是直接@郭老師就可以了嗎?你接了后在提問題
不用你直接在提問的時(shí)候,他不是有一個(gè)提問問題嗎 找郭老師 其他的不要寫
是這里這樣子嗎
對(duì)的,是的。你看一下你能提交了嗎?提交不了的話,你再加上幾個(gè)字 有問題找你
好的??梢蕴峤?,也試提交了。。你那收到我的請(qǐng)求了嗎
好的,我看一下的,應(yīng)該是被別人接走了。