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老師好,我做內(nèi)賬時(shí),上月應(yīng)付未付我計(jì)提10w..到這月實(shí)際支付上月末付,我是不是就可以直接全沖10w.然后實(shí)際支付的入賬就可以,如果還是末付的就繼續(xù)計(jì)提,這種思路是否正確?我。

2023-06-07 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 09:39

對(duì)的是的,沒有支付的不用做。繼續(xù)掛賬就行。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:40

我是全沖了。這樣是不是不用一筆一筆對(duì)差異

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:45

對(duì)的,是的,是這么做。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:49

另外,老師,我們公司有幾十位入股分紅股東,他們不是實(shí)際股東,,只是投了幾W元然后享受銷售分紅的這種,他們的分紅應(yīng)該怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:51

你好,收到錢的時(shí)候做其他應(yīng)付款分出去的,先充這個(gè)其他應(yīng)付款差額的那一部分,做到銷售費(fèi)用或者是成本。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:53

就是收到他們的投資款的時(shí)候 掛應(yīng)付,公出去的時(shí)候 沖應(yīng)付。。是這個(gè)意思嗎

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:53

做銷售費(fèi)用或者成本,,沒有票啊。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:56

對(duì)的,是的,沒有發(fā)票,正常做賬,抵扣表,所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:56

抵扣不了所得稅打錯(cuò)了。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:10

嗯 。。明白了。。就是會(huì)計(jì)法認(rèn)這筆。。稅法不認(rèn)。。清繳時(shí)調(diào)增。其實(shí)這些收入能不能做到實(shí)收資本那一塊?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:16

對(duì)的,是的,這個(gè)是實(shí)際什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:21

這種分紅直接公司賬戶對(duì)S付.是可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:27

可以的,沒有問題的。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:30

謝謝老師。。能S加您V或者電話嗎

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:30

或者有問題我都能@你嗎。我可以如何找到您

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:31

你有問題在這里問就可以的,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺(tái),你們是學(xué)堂的用戶 你在提問的時(shí)候直接寫找郭老師 別寫問題

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:32

就是直接@郭老師就可以了嗎?你接了后在提問題

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:33

不用你直接在提問的時(shí)候,他不是有一個(gè)提問問題嗎 找郭老師 其他的不要寫

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:35

是這里這樣子嗎

是這里這樣子嗎
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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:39

對(duì)的,是的。你看一下你能提交了嗎?提交不了的話,你再加上幾個(gè)字 有問題找你

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:41

好的??梢蕴峤?,也試提交了。。你那收到我的請(qǐng)求了嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:42

好的,我看一下的,應(yīng)該是被別人接走了。

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2023-06-07
您好,計(jì)提費(fèi)用的原因?是真實(shí)業(yè)務(wù)?
2023-06-06
你好 請(qǐng)說一下具體業(yè)務(wù)情況? ?正確我看你的這樣處理是對(duì)的?
2023-03-22
你好? 計(jì)提 是按月 發(fā)是按實(shí)際?
2023-07-03
你好,計(jì)提所得稅的呢,按照外賬的計(jì)提
2021-03-11
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