您好,如果這是第1個月發(fā)票可以倒退,現(xiàn)在個稅是累進稅率,不是第一個月算不出來 9000-918-480 -(9000%2BX%2B918%2B480-5000-918-480)*3%=9000 一會我算好發(fā)上來
老板的工資要給算一個3%內(nèi)交稅的 每個月報多少工資合適?公積金每個月個人部分600元,社保個人部分331.16元。這個要怎么倒推?
比方說員工工資10000,個人社保部分1000.公司社保部分2000 實發(fā)工資9000.公司實際承擔(dān)的費用是9000+公司社保部分還是10000+公司社保部分
知道實發(fā)工資9000,社保個人部分918,公積金個人部分480,怎么倒推個稅
已知實發(fā)工資6500,社保個人部分315.4,醫(yī)保個人部分81,沒有其他專項附加扣除,怎么倒推出稅前應(yīng)發(fā)工資?
稅后工資5000元,社保個人部分500,社保單位部分1300,公積金個人部分250,公積金個人部分250,怎么做分錄?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分攤,總共有六家公司,這些代理商需要把分攤款支付給我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分攤款我們怎么開發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費用減掉
老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認,還是等對方來消費在確認
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬
您好,上面列式更正 9000%2bX%2b918%2b480-918-480 -(9000%2bX%2b918%2b480-5000-918-480)*3%=9000 計算X =123.71
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~