借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
老師請(qǐng)問一般納稅人交稅控盤的服務(wù)費(fèi).分錄怎么做呀?
一般納稅人,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),抵扣的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄有哪幾步?
一般納稅人,稅控盤服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,入應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目?
稅控盤服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
一般納稅人稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣分錄怎么寫
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會(huì),盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請(qǐng)問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請(qǐng)問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
其他收益??之前不是管理費(fèi)用嗎
也可以沖減管理費(fèi)用的哈
為什么是未交增值稅不是進(jìn)項(xiàng)稅額,他不是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你是直接抵減增值稅,不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)