截圖你的增值稅主表看一下的就是第一個表格。
A、B、C企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下事項:(1)B企業(yè)從A企業(yè)采購30000元的貨物一批,從A企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票上注明貨物價款50000元,稅額6500元;(2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),A企業(yè)向C企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明貨物價款500元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:上述發(fā)票均未申報并且未繳納增值稅)問題(1リ:A企業(yè)向B、C企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于什么行為?問題(2):A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何計算增值稅?間題(3):A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票的行為將會受到怎樣的行政處罰?問題(4)若B、C企業(yè)收到上述增他群專用發(fā)票已申報抵扣,增值稅應(yīng)如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?
第一次報稅,這樣申報對不?數(shù)據(jù)沒有問題。順便問下如何計提未繳納增值稅,享受減半征收如何做分錄?另外表格一未開具發(fā)票什么意思
稅務(wù)咨詢問題: 1::委托研發(fā)未取得成本費用合法憑證加計扣除疑點 1.1: 我方除了提供簽訂委托合同、溝通記錄(主要電話溝通未有記錄)、開票憑據(jù)(復(fù)印件),其他還需提供什么?是否需要提供立項報告、 1.2: 這邊是小規(guī)模企業(yè),上次提到可以當期賬務(wù)調(diào)整調(diào)整應(yīng)納稅額,主管部門是否會要求企業(yè),對過往年度納稅進行調(diào)增而補繳? 如何避免出現(xiàn)這樣情況? 1.3:小規(guī)模企業(yè)、銷售方(對方)開具退票(負數(shù)),是直接可以紅色退票?不需要采購方同意或返還抵扣聯(lián) 2、 咨詢問題: 1::委托研發(fā)未取得成本費用合法憑證加計扣除疑點 1.1: 我方除了提供簽訂委托合同、溝通記錄(主要電話溝通未有記錄)、開票憑據(jù)(復(fù)印件),其他還需提供什么?是否需要提供立項報告、 1.2: 這邊是小規(guī)模企業(yè),主管部門是否會要求企業(yè),對過往年度納稅進行調(diào)增? 如何避免出現(xiàn)這樣情況
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計行業(yè)。去年有三筆設(shè)計費用合計23萬因為甲方不開具發(fā)票,所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計費用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時,增值稅申報表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報后,稅務(wù)人員說比對不通過,強制申報后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票?,F(xiàn)在我準備之前的申報表,準備聯(lián)系稅務(wù)處理申報比對不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因,申報的金額比實際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
直播賣貨的郵費應(yīng)該做費用還是成本
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險