你好 舉一個例子,比如你們是生產(chǎn)筆記本電腦的,這個本身是要繳納增值稅的 但是你現(xiàn)在把這個筆記本電腦,用于智能系統(tǒng)里面,這個是按照無形資產(chǎn)來考慮的,那么這個就是非增值稅應稅項目 非增值稅應稅項目,是指非增值稅應稅勞務、轉讓無形資產(chǎn)(專利技術、非專利技術、商譽、商標、著作權除外)、銷售不動產(chǎn)以及不動產(chǎn)在建工程。
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目這里非增值稅應稅項目是什么意思可以舉例子嗎?
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目。請問老師這句話是什么意思呢?設么叫做用于非應稅項目呢
下列視同銷售行為,在進行會計處理時,只是增值稅按銷價和稅率計算,并不確認收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目D將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者
.多選題下列視同銷售行為,在進行會計處理時,只是增值稅按銷價和稅率計算,并不確認收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目D將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者
老師好,將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于非應稅項目的分錄怎么做?
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務業(yè)代收電費對方備注服務費,我們開服務費發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當時交了29773.52的銷項稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計銷項稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時候對方給我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個是不是需要轉出,然后我下個月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認真讀一下
老師,集團下的子公司有未分配利潤,要是轉到資本公積需要交個稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應該查詢哪個文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個體戶五金店沒有進項票,可以開銷項普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進項轉出。修改的是什么時候的增值稅報表
能否說局通俗易懂的話呢?還是不明白你說的是什么意思
這個是舉一個例子的,因為之前是有營業(yè)稅的 這句話這樣理解: 就是把自己生產(chǎn)的貨物,或者委托加工的貨物用于不征收增值稅的項目. 增值稅應稅項目顧名思義 就是增值稅應征稅的項目,也就是應征收增值稅的項目 那么非增值稅應稅項目 也就是不應征收增值稅的項目,一般就是征收營業(yè)稅 經(jīng)營項目要么征增值稅,要么征營業(yè)稅. 增值稅的征稅范圍是:進口、銷售貨物或提供加工修理修配勞務,還有一些試點的營業(yè)稅改增值稅的項目,如運輸業(yè).現(xiàn)代服務業(yè). 除增值稅的征稅范圍以外的經(jīng)營項目一般征營業(yè)稅如:餐飲,旅館,建筑等等