你好;參考下附件資料
增值稅稅控設(shè)備費用抵扣,在增值稅納稅申報表中主表和附表應(yīng)分別填在哪個位置?
22.5月增值稅申報表附表四預(yù)繳稅款有數(shù)字,但是當(dāng)時不知道咋回事主表預(yù)繳稅款那一欄沒有提取數(shù)據(jù),我現(xiàn)在想改報表的話,能不能把附表四那個預(yù)繳稅款改成0,然后把那個預(yù)繳稅款填到12月份附表四,然后在12月份抵減稅款
增值稅及附加稅費申報表四預(yù)交的數(shù)據(jù)在主表哪個位置提現(xiàn)
老師你好,請問建筑公司,外地預(yù)交增值稅,附加費,報稅時在附表四和主表都填了預(yù)交的金額了,附加費的報表里要填預(yù)交的數(shù)據(jù)嗎?
老師我這個月申報著增值稅附表四上個月本期數(shù)據(jù)填寫錯了,但是主表預(yù)交數(shù)據(jù)填寫0,我準(zhǔn)備這個月報增值稅把預(yù)交的填寫進去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
那我預(yù)交的金額咋不提險
你好; 預(yù)交的不體現(xiàn); 去看你當(dāng)時你預(yù)交申報表里面;? 是不是報錯了或者是沒有繳納? ?
預(yù)交了,每次打開報表四就有起初余額
你好; 如果 預(yù)交了; 體現(xiàn)不了的;要聯(lián)系稅務(wù)局處理;這個是你們地方系統(tǒng)原因?qū)е碌?