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增值稅及附加稅費申報表四預(yù)交的數(shù)據(jù)在主表哪個位置提現(xiàn)

增值稅及附加稅費申報表四預(yù)交的數(shù)據(jù)在主表哪個位置提現(xiàn)
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2023-06-05 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-05 11:09

你好;參考下附件資料

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快賬用戶2757 追問 2023-06-05 11:11

那我預(yù)交的金額咋不提險

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齊紅老師 解答 2023-06-05 11:12

你好; 預(yù)交的不體現(xiàn); 去看你當(dāng)時你預(yù)交申報表里面;? 是不是報錯了或者是沒有繳納? ?

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快賬用戶2757 追問 2023-06-05 11:14

預(yù)交了,每次打開報表四就有起初余額

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齊紅老師 解答 2023-06-05 11:15

你好; 如果 預(yù)交了; 體現(xiàn)不了的;要聯(lián)系稅務(wù)局處理;這個是你們地方系統(tǒng)原因?qū)е碌?

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2023-06-05
你好,附加稅不需要單獨填寫,因為你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
2023-11-15
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2023-09-11
你好,開的是9%的發(fā)票嗎?
2021-09-10
你好,預(yù)繳的增值稅已經(jīng)抵扣了你這個月的增值稅 直接按照抵扣之后的來填寫附加稅就可以。
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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