您好,沒有錯(cuò)啊,貸方 -2400,就是我們分錄里 借 2400
您好 每個(gè)月結(jié)賬完了后出來的期末余額和銀行的余額是不是一樣呢? 您幫我看一下哪個(gè)錯(cuò)了好嗎 我這對(duì)不上了 柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬存款 借銀行存款1100 貸其他應(yīng)付款 1100 費(fèi)用外手 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)100 貸銀行存款100 我的銀行余額是1011 但是電腦結(jié)賬后的余額還是1111呢?
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師好。請(qǐng)問我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,然后這個(gè)月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
老師,麻煩問一下,我5月支付的2400的款,票我也收到了。分錄是借:應(yīng)付賬款2400貸:銀行存款2400。可我的科目余額表期末余額貸方是-2400。我是哪里寫錯(cuò)了嗎
老師您好!我還是剛才的問題。我認(rèn)為銀行存款的期初余額,應(yīng)該和應(yīng)付賬款的期初余額,都應(yīng)該把貸方做進(jìn)應(yīng)付賬款里。后面的應(yīng)收賬款回款了,或者直接用銀行存款支付時(shí)直接借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。不知道這樣理解對(duì)不對(duì)?
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級(jí)實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么