都是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話都可以抵扣 建議根據(jù)稅負(fù)來(lái)認(rèn)證 增值稅稅負(fù)7-8% 所得稅稅負(fù)2-3%
該企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17% 1. 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,稅率7%,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票,求可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
老師我們是一般納稅人,舉例本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入100萬(wàn),稅額13萬(wàn),本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬(wàn),稅額32萬(wàn),我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬(wàn)的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷(xiāo)項(xiàng)
老師我們是一般納稅人,舉例本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入100萬(wàn),稅額13萬(wàn),本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬(wàn),稅額32萬(wàn),我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬(wàn)的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷(xiāo)項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
某制造職場(chǎng)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,不含稅。增值稅為十三萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬(wàn)元增值稅為0.18萬(wàn)元。二購(gòu)進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元含稅。三購(gòu)進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元含稅。四銷(xiāo)售產(chǎn)品一批開(kāi)具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬(wàn)元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
其他醫(yī)藥制造業(yè)一般納稅人公司,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅開(kāi)票額400萬(wàn),包含專票300萬(wàn),普票100萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)了500萬(wàn)。專票能全部抵扣嗎?增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少合適呢?
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表